| |
|
|
| |
|
|
Алеся
08.08.2006 16:51:56
|
 |
 |
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Могу ли я взять в зачет НДС в текущем году оплаченный, но не взятый в зачет в прошлом? Нужны ли уточненные декларации?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Алеся
09.08.2006 14:04:16
|
 |
 |
Нет, НДС начислен и оплачен в прошлом году, я наверное просто не там запятую поставила. И вот висит он на 18 счете, можно ли взять его теперь в зачет?
Беларусь
|
 |
 |
VIO=>Хильда
09.08.2006 11:19:00
|
 |
 |
Я ставлю дату прихода в бухгалтерию (этим годом), а их дата естественно прошлым годом (где она бродила год, а то и больше никто не скажет:), но к зачету не беру. Страшновато, с нашим-то законодательством.
Беларусь
|
 |
 |
Хильда
09.08.2006 9:59:28
|
 |
 |
->Алесе. Можно если забыли, никаких проблем и уточненных.
->VIO. Какая дата стоит на счет-фактуре по НДС?
Беларусь
|
 |
 |
VIO
09.08.2006 9:48:23
|
 |
 |
Алеся если НДС оплачен в текущем году, тогда как вы могли взять его к зачету в прошлом? Кто что делает с НДСом по услугам в такой ситуации: НДС начислен и уплачен в прошлом году, а вот Счет-фактура по НДС пришла в этом году. Хотелось бы услышать мнения.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|