Подскажите, 1.НДС по ввезенным из РФ уплачен 14.08, ввезен и реализован товар в июле, можно ли принимать к вычету это НДС в декларации за июль если можно, то согласно чего. 2 Налог из выручки 3% по ввезенному товару из РФ от выручки или от выручка минус сумма приобретения.
Почитать можено начиная с бюджета на 2006 г. и заканчивая инструкцией. ПРАВИЛЬНО: «3% у меня будут (15000-12000)*3%»
Беларусь
Таня-Uri14.08.2006 13:48:08
Я купила товар в РФ по цене 10 000 по курсу НБ Для НДС российского я к 10 000 прибавила транспортные услуги получилось 12 000 Затем продала товар в РБ по 15000 (пусть будет без НДС для простоты) 3% у меня будут (15000-12000)*3% или (15000-10000)*3%, но я почему-то склонна к 15000*3% я ведь формирую цену на импортный товар значит я производитель? Где можно почитать инструкцию?
Беларусь
Uri14.08.2006 13:39:12
У Вас ОПТОВАЯ торговля импортированным товаром. Вот если Вы купите сырье и изготовите из него готовую продукцию (сами либо по договору переработки для Вас ее изготовит другое предприятие), вот тогда Вы будете уплачивать с ВЫРУЧКИ.
Беларусь
Таня14.08.2006 12:59:47
Это имрпортиреумый товар в накладной мы наценку никакую не показываем ( мы как приозводитель)Я думала что у меня просто выручка а не валовый доход. Выручка 11000 в т.ч. НДС 1677 Покупная 10000 Налогооблагаемая база для 3% 11000-1677-10000=-677????
Беларусь
55514.08.2006 12:48:52
Татьяна 18.08. Валовый доход и есть выручка- покупная стоимость
Беларусь
55514.08.2006 12:47:53
Татьяна 18.08. Валовый доход и есть выручка- покупная стоимость
Беларусь
Крыл14.08.2006 12:44:52
1. можно согласно последнему изменению инструкции по НДС (база дома, не помню дату и номер изменения, где-то в мае) 2. Татьяна права.
Беларусь
Татьяна14.08.2006 12:38:50
555 14.08.2006 12:36:02 3% для торговли берут от (валового дохода- НДС) _________________ и «-» покупная стоимость!
Беларусь
55514.08.2006 12:36:02
3% для торговли берут от (валового дохода- НДС)
Беларусь
55514.08.2006 12:34:33
Если налог по товарам ввезенным из РФ за июль уплачен до 20.08 включительно его можно брать к зачету за июль, если уплачено 21.08 - то только зв август