...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Натуля 15.08.2006 17:58:07
Помогите пожалуйста, а то совсем запуталась с НДС.
Начиталась литературы, а вопросов стало еще больше.
Предприятие на 90% имеет обороты, льготируемые по НДС. В 2005г. построили торговое помещение (напр. на 100млн. с НДС). Еще в течение нескольких месяцев хоз.способом осуществляли отделку помещения (еще на 10млн.с НДС).
Объект сдан в эксплуатацию в мае 2006г.
1.Какой НДС я могу взять в зачет? И какой именно НДС пдлежит распределению по удельному весу: по СМР или по СМР и материалам?
2.А входной НДС по материалам, использованным для выполнения работ хозспособом зачитывается полностью?
3. Что будет базой для исчисления НДС по реализации (по п.5.1.1 Инструкции по НДС) - стоимость объекта с учетом НДС после распределения или стоимость объекта до распределения НДС по удельному весу?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Натуля 16.08.2006 9:34:23
Ну помогите кто-нибудь советом.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-1 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru