| |
|
|
| |
|
|
Новичок
30.08.2006 12:11:56
|
 |
 |
Подскажите пожалуйста,что делать с НДС, если товар закупили в августе, а продали в сентябре, как это показывать в отчётах по НДС или это не показывается, а только тот НДС,который был в августе.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
ТатьянаZ
31.08.2006 13:14:44
|
 |
 |
если Вы товар купили в августе и ОПЛАТИЛИ своему поставщику: Д41 К60 на сумму Ваших мышек:-))) Д18/1 К60 НДС Д18/2 К18/1 входной НДС к вычету В АВГУСТЕ же продали 6 мышек и Ваш покупатель Вам оплатил: от суммы реализации начисляете НДС Д90 К68/2 100 руб,например,т.е.это Ваш НДС к уплате,но сумма к уплате уменьшается на сумму вычетов В ПРЕДЕЛАХ РЕАЛИЗАЦИИ,т.е.если Ваши вычеты (Д18/2) 50 руб.,то Д68/2 К18/2 50 руб.и Д68/2 К51 50 руб.,если вычеты 200 руб.,то к уплате НДС НЕТ. ой,это кратко:-)))и уж как смогла.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.08.2006 13:05:34
|
 |
 |
Продавайте котов
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.08.2006 13:04:39
|
 |
 |
Полный бред
Беларусь
|
 |
 |
Новичок
31.08.2006 13:03:47
|
 |
 |
Да мы только начали с этим работать, а всё точно не знаем.Такой пример мы купили 10 мышек, 6 мышек продали в августе, а 4 мышки в сентябре. Клиенты сначало оплатили, а потом была поставка.В отчёте по НДС за август учитывать покупку и продажу 6 мышек или как...
Беларусь
|
 |
 |
Дешаня
30.08.2006 15:31:03
|
 |
 |
Видимо совсем новичок. Опишите все более подробно, что вам не понятно.
Беларусь
|
 |
 |
Новичок
30.08.2006 15:14:56
|
 |
 |
Покупатель оплачивает сразу т.е. выставляется счёт-оплата-поставка.
Беларусь
|
 |
 |
Хильда
30.08.2006 12:23:49
|
 |
 |
Не совсем понятно о каком НДСе идет речь... В августе, если товар оплачен поставщику, вы отражаете входной НДС книге покупок и берете его к вычету. В сентябре у вас прошла отгрузка. Значит НДС будет от реализации (в бюджет будете платить). А здесь месяц отражения НДС зависит от учетной политики и/или даты оплаты покупателем.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|