...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
nira 12.09.2006 9:44:10
Уважаемые производственники вопрос вам!

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
nira-Светлана 13.09.2006 12:05:26
Но ведь вести в течение месяца только количественный учет нельзя. Это неправильно с точки зрения методологии бухгалтерского учета.
Беларусь
Светлана 13.09.2006 11:12:28
У меня в 1С предусмотрено в течении месяца приходовать продукцию только по количеству. Так вести проще чем с использованием 16 счета. А вообще как отражено в учетной политике,так необходимо и учитывать.
Беларусь
Главбуся 13.09.2006 11:00:38
Допустим, в прошлом месяце у Вас с)с одной штуки по отчетной калькуляции была 10р. Вы в текущем месяце делаете проводку 10-43 10р.В следующем месяце Вы выяснили, что за текущий месц с+с этой штуки 9 р. В этом же месяце делаете проводку 16-43= - 1 руб. 16 счет распределяется на 10 счет пропорционально. Во всех книжках по бухучету расчет приведен. Кроме того, Вам придется делать расчет фактической себестоимости готовой продукциии (так учет на складе по учетной цене).Делается это в 11 журнале,16 ведомости. Так трудно объяснить, надо посмотреть учебники. Там же есть распределение по видам продукции(отчетная калькуляция).
Беларусь
nira-> Главбуся 13.09.2006 8:52:53
Напишите, если вам не сложно, как это будет в цифрах.
Беларусь
Главбуся 12.09.2006 19:21:57
В производстве по 43 счету-два учета. В бухгалтерском-по факт. с/с, а на в складском-по учетной. Кто берет как учетную плановую с/с, кто отпускную цену без НДС. Но для собственных нужд списывать нужно 20-43 по факт. С/с. Или сначала 10-43 (перевести на другой склад) и потом уже 20-10. Понятно, что в текущем месяце с/с еще неизвестна. В течении месяца мы, например, приходуем 10-43 по факт с/с прошлого месяца (данные из отчетной калькуляции). А потом разницу относим на отклонение 16-43 в следующем месяце. Обычно это суммы не существенные и влияет на с/с один раз. И позже списывается на месяц.
Беларусь
nira-> Светлана 12.09.2006 18:26:43
Голова совсем задурена, пишу не знаю что.
Правильная вторая позиция.
Общалась по этому поводу с программистом, не по учету конечно же, а по программе. Он мне сказал, что в 1С, с 43 перекидывать на 10 нет смысла. А нужно с 43 сразу на 20.
Беларусь
Светлана 12.09.2006 11:43:48
Вы написали,что у вас в учете готовая продукция оценивается по продажным ценам. Со второй вашей позицией согласна.
Может быть следует все-таки сделать так: Вся продукция учитывается на 43 счете. Чтобы использовать как комплектующее,проводка 10-43 по фактической себестоимости.Затем отпуск рамки в производство 20-43.
Беларусь
nira 12.09.2006 11:28:07
Готовая продукция оценивается в бухгалтерском учете по фактич. с/с-ти, определить которую можно только по окончании месяца. В течение месяца оценивается готовая продукция по условной оценке. Для условной оценки могут применяться плановая себестоимость, отпускные цены и т.д. У нас на предприятии в качестве условной оценки применяется показатель - прейскурантная цена без НДС.
Беларусь
Светлана 12.09.2006 10:27:23
Согласно с Че. Честно говоря не знаю,чтобы готовая продукция в учете оценивалась по продажным ценам. Готовая продукция оценивается по фактической себестоимости.
Беларусь
Че 12.09.2006 10:21:13
43 20 - по ф с.c
а для себя 10 20 - по ф с.с.
Беларусь
nira 12.09.2006 10:14:48
И вот вообще размышления на эту тему, не может быть, чтоб в учете была разная оценка продукции. Как производственное предприятие мы уже работаем с апреля месяца, и в учете у нас готовая подукция оценивается по продажным ценам.
Беларусь
nira 12.09.2006 9:47:16
Мы наладили выпуск нового вида продукции (рамки дверной). Эту рамку мы будем продавать как изделие покупателям, и будем использовать для собственного производства, как комплектующее, входящее в состав частично остекленного дверного полотна.
Ходила в управление ценовой политики, сказали что для своих нужд, как комплектующее к дверному полотну рамку надо включать по производст. себестоимости( без прибыли, ед. налога 3%), а реализовывать др. юр. лицам как обычно. Т.е. получается у меня 2-е цены на одно и то же изделие. Для себя по 13000, для других 21000.
Как наладить учет ума не приложу???
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-12 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru