| |
|
|
| |
|
|
Тайка
13.09.2006 12:47:09
|
 |
 |
Помогите разобраться: д20к02-начислена ам-ия по произв. ОС д44к02-ам-ия по ОС, относящ. к торговле Д26к02-ам-ия по общехоз. ОС Д92к02-ам-ия по непроизв. ОС д92к68-НДС по непроизв ОС затем амортизациооный фонд формирую на сумму ам-ии по всем ОС, кроме непроизв. -д10 поправте меня если я ошибаюсь?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
ТатьянаZ
13.09.2006 12:59:54
|
 |
 |
да,АФ по всем,кроме неучитыв.(Д92 К02).
Беларусь
|
 |
 |
Тайка->Че
13.09.2006 12:57:49
|
 |
 |
вроде предыдущий бухгалтер так и сделал. Сейчас нет времени в этом разбираться. Я начисляю НДС только на непроизв. ОС, приобретенное до 2001г. Меня больше волнуют проводки д20,44,26 к02 и начисление аморт. фонда.
Беларусь
|
 |
 |
Че
13.09.2006 12:54:42
|
 |
 |
По непризв ОС нада восстановить сумму НДС взятую в зачёт и отнести её на стоимость ОС непр. назначения. Оттуда и платить Н недвиж.
Беларусь
|
 |
 |
Тайка->Катерина
13.09.2006 12:54:29
|
 |
 |
Да, там НДС только на одно ОС, а не на всю сумму ам-ии. А еще есть такие же проводки на ОС, переданный в безвозмезднное пользование Д92 К02 Д92 К68
Беларусь
|
 |
 |
Катерина
13.09.2006 12:51:17
|
 |
 |
А зачем НДС по непроизв. ОС? Они приорбретены в 2001 году?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|