Почему не правильно? Вам же счет за сентябрь выставляется в октябре, в октябре вы оплачиваете по курсу на дату оплаты, и берете к зачету в октябре ( ведь к зачету НДС берете только после оплаты) . А в сентябре относите на сч 92 умен. прибыль. Вот и все :)
Беларусь
"Анонимно"13.10.2006 10:38:35
Это образно называется чтобы провести. Мне просто эту сумму НДС надо принять к зачету. Провожу я ее 29.09.06. Ведь это сумма за сентябрь и в октябре ее к зачету приниматьь вроде как и не очень правильно?
Беларусь
"Анонимно"13.10.2006 10:35:39
на дату оплаты
Беларусь
ОКСАНА13.10.2006 10:33:39
Оформляете акт выполненных работ??? Как это??? ( или это образно так называется, что б провести в 1 С)
Беларусь
"Анонимно"13.10.2006 10:24:31
я имею ввиду брать к зачету (акт выполненных работ оформляю последним днем сентября и курс беру последним днем)? А если в день оплаты курс меняется то появляются суммовые разницы. Или не так?