| |
|
|
| |
|
|
=()=
17.10.2006 16:15:35
|
 |
 |
Первый раз делаю баланс. Не могу понять, есть пункт в АКТИВЕ «расчеты с покупатели и заказчики (62, 63)», что я тут показываю? у меня задолженность покупателей только как ОС (в 1С:7,7), а по 62 висит только предоплата. Не смейтесь, пожалуйста :)
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Fitelina
17.10.2006 18:23:43
|
 |
 |
У меня выручка по оплате. Делаю так:
стр.240 - сальдо сч.45 по учетным стр.251 - дебетовое сдо сч.62+ разница между заболансово учтенной дебиторкой в продажных ценах и строкой 240 стр.660 - разница между заболансово учтенной дебиторкой в продажных ценах и строкой 240 стр.737 - кредитовое сальдо сч.76+кредит.сдо сч.62
См.ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 17 февраля 2004 г. N 16 О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (со всеми редакциями)
Беларусь
|
 |
 |
ЛИ
17.10.2006 18:03:20
|
 |
 |
ИНСТРУКЦИЯ о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности
45. По статье «Прочие виды обязательств» (строка 740) показывается задолженность организации по расчетам, не нашедшим отражения по другим статьям раздела V. --------- Кредит 62 сч. - это ваша задолженность перед заказчиком, т.к. вы получили оплату, а работы не выполнены.
Беларусь
|
 |
 |
nicoll-Татьяна
17.10.2006 17:28:07
|
 |
 |
и я о том же
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
17.10.2006 17:21:46
|
 |
 |
так в пассиве вообще нет 62 счета!
Беларусь
|
 |
 |
nicoll
17.10.2006 17:15:09
|
 |
 |
У меня просто так и программа баланс делает, именно с - по 62 счету. И поэтому у меня и вопроса никогда не возникало. И бывший гб меня так научила. Буду тогда дальше узнавать.
Беларусь
|
 |
 |
Наташа
17.10.2006 17:00:26
|
 |
 |
nicoll, нет там 62 с минусом :)
Беларусь
|
 |
 |
=()=
17.10.2006 16:58:54
|
 |
 |
А гд в балансе внереализационны расходы и доходы? В форме 1?
Беларусь
|
 |
 |
ИЗЯ => для безимянного
17.10.2006 16:57:03
|
 |
 |
Последуйте совету Наташи. Журнал ГБ №5 за 2006г. ждет вас
Беларусь
|
 |
 |
nicoll
17.10.2006 16:53:38
|
 |
 |
Наташа. и что там?
Беларусь
|
 |
 |
Наташа
17.10.2006 16:52:05
|
 |
 |
нла, опоздала с ответом. Тогда поясню, почему опоздала: поднимала ГБ № 5 за 2006г., там официальные разъяснения по заполнению баланса.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2006 16:51:57
|
 |
 |
Изя,а 99,84 тоже считаете некорректным показывать с «-»?
Беларусь
|
 |
 |
ЛИ
17.10.2006 16:50:43
|
 |
 |
nicoll В прочих видах обязательств (с.740) ставлю 62 сч. --------- Баланс составляется на основании оборотно-сальдовой ведомости на конец отчетного периода. Например. На 62 счете по контрагентам числиться по дебеу 100 руб., по кредиту 150 руб. Кредитовое сальдо по оборотно-сальдовой ведомости = 50 руб. В балансе надо по дебету поставить 100р., по кредиту 150р.
Беларусь
|
 |
 |
Наташа
17.10.2006 16:46:45
|
 |
 |
здесь указывают только те, кто по отгрузке работает и если по Дт 62,63 есть. А с минусом не показывают.
Беларусь
|
 |
 |
Изя
17.10.2006 16:44:40
|
 |
 |
Должна. Понимаю, что реализация по оплате!? Вот и покажите в 5-форме «Дебит. и кредит задолженность» на основании Инвентаризации расчетов с Заказчиками (Акты сверок). А в 1-форме как вы покажите? с каким счетом будет корреспонденция (Д 62 К ????)? Баланс же не пойдет!!! Ваши предоплаты на 62, я бы показала в Пассиве по стр. «Пр. деб и кред» + все поянить в записке. Составлять баланс с «-» кроме 97 счета -считаю некоректно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2006 16:41:40
|
 |
 |
Или же 97 счет. Если с-до по дебету, по какой строке Вы его покажете в активе?
Беларусь
|
 |
 |
nicoll
17.10.2006 16:39:39
|
 |
 |
ЛИ, а по какой строке в пассиве Вы показываете к-т 62? Получается, например, если убыток, то д-т 99 нужно показывать в активе баланса, это же ведь дебет.
Беларусь
|
 |
 |
=()= ЛИ
17.10.2006 16:38:29
|
 |
 |
тож так понимаю, но получается, что задолженность я показываю только как 45 счет?
Беларусь
|
 |
 |
ЛИ
17.10.2006 16:37:16
|
 |
 |
В балансе актив - это дебет счетов, пассив - кредит. Если у вас по дебету 62 и 63 ничего нет, то НЕТ в активе баланса. Предоплата по 62 числится по кредиту. В балансе будет только пассив по 62 счету.
Беларусь
|
 |
 |
ЛИ
17.10.2006 16:35:57
|
 |
 |
В балансе актив - это дебет счетов, пассив - кредит. Если у вас по дебету 62 и 63 ничего нет, то не в активе баланса. Предоплата по 62 числится по кредиту. В балансе будет только пассив по 62 счету.
Беларусь
|
 |
 |
=()=
17.10.2006 16:30:07
|
 |
 |
почему предоплату? допустим, у меня предоплата 10 рублей, а долг (ОС) - 20 рублей., я ведь в балансе должна показать задолженность за отгруженный товар?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-21
|
|
| |
|
|