| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
18.10.2006 14:03:20
|
 |
 |
«Дебиторская и кредиторская задолженность в разрезе статей бухгалтерского баланса приводится развернуто независимо от того, на каких счетах и субсчетах образовалось дебетовое и кредитовое сальдо» - что это значит?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.10.2006 16:09:13
|
 |
 |
И не говорите, давно такого счастья не испытывала :))))))))))))))
Беларусь
|
 |
 |
Аскеза
18.10.2006 15:48:19
|
 |
 |
Никакой оргазм не сравниться с тем, когда дебет идет с кредитом! :)))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2006 15:29:21
|
 |
 |
Ура, все пошло, а причина была глупая до невозможности, я забыла из Домаренковского бланка убрать пару цифр :) пришлось все вручную пересчитывать
Беларусь
|
 |
 |
Аскеза
18.10.2006 15:25:35
|
 |
 |
Сто-то не так подсчитано. Сделайте следующее: 1.Проверьте по счету 60 дебитовое и кредитовое (аналитическое)сальдо. Если по каждому поставщику у вас нет сомнения что сальдо правильное - 2.Подбейте суммы сальдо по Дт и Кт «итого». Если они у вас по - прежнему составляют Д60 -20р., Кт60 - 80р., то общее сальдо у вас должно быть =80-20= 60 рублей по Кредиту 60, а не 150 руб. 3. Если не идет, попробуйте найти в каком месяце появились расхождения, и в этом месяце проверьте обороты по Кт и Дт счета 60 и по сделанным проводкам, такие ошибки обычно возникают, если где-то проводка недопроведена, либо неверно подсчитаны суммы сальдо и оборотов в ведомости по счету 60. И еще, я не знаю где вы ведете бухгалтерию, я привела пример по «ручному» ведению, как в 1С выдаются сальдо - не знаю - может дело в этом, но сомнительно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2006 14:47:55
|
 |
 |
Но все-таки: если я так делаю, у меня категорически не идет баланс. Почему? У меня сальдо по 60 - К150, из него по Д - 20, и по К - 80, разношу в Актив - 20, в пассив 80, и н идет баланс!!!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2006 14:18:11
|
 |
 |
Cэн къю вери мач, Вы ответили и на следующий мой вопрос!!!!!!!!!
Беларусь
|
 |
 |
Аскеза
18.10.2006 14:14:10
|
 |
 |
Ну если простым понятным языком, то, например: у вас по счету 68 на конец периода общее кредитовое сальдо в размере 100 рублей, но при этом переплата на 20 рублей по какому-нибудь налогу (Дт 68 - 20р) и задолженность перед ИМНс на 120 рублей (Кт 68 -120 р). Так вот в балансе, мы эти сто рублей не ставим в пассив, а ставим в активе 20 рублей и 120 рублей в пассиве. То же самое по счетам 60, 76, 71 и т.д. (в разрезе аналитических счетов)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|