...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
nira->Главбуся 19.10.2006 21:50:42
Давайте вернемся к обсуждению вопроса о выпуске продукции, используемой в качестве материала для выпуска другой продукции. ОООчень надо, не могу закрыть месяц, а завтра сдавать очеты.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
nira -БТР 04.11.2006 11:32:36
Объясните, как сначало в учете, а потом в 1С организовать учет полуфабрикатов по учетным ценам с отклонением каждый месяц???
Беларусь
БТР 04.11.2006 10:42:55
В разделе номенклатура в 1С у меня есть товары, готовая продукция, полуфабрикаты. Когда разношу выпуск продукции ставлю вверху наименование, что это (у вас рамка или дверное полотно). Комп списывает все материалы в Д20 счета, а готовые изделия приходует отделяя Д43К20- изделие, Д21К20 полуфабрикаты. 40 счет не веду. 43 веду по полной себестоимости, 40 по производственной (чтобы затраты 26-го счета не накручивать 2 раза). Можно еще полуфабрикаты по учетным ценам с отклонениеми каждый месяц.Если п/ф, выпущенные в этом месяце тут же и используется, в 1С надо закрытие месяца и все док. 2 раза перепроводить. Еще раз повторяю, что полуфабриктное производство у себя устраивать без веских причин-это самой усложнять жизнь себе и подчиненным
Беларусь
nira 04.11.2006 9:58:06
О горе мне! Ну не могу я никак разобраться с эти сч.21, скоро начну его ненавидеть.
Сделала выпуск рамки (документ в 1 С-готовая продукция - сформировал проводку Д 21 К40);
Кинула з/п -ту рабочего на сч. 21
А материалы на эту рамку дверную вообше списались Д20 К 10. Я то думала, что материалы должны попасть на сч. 21.
Бред полный.
ПОМОГИТЕ!!!
Беларусь
nira 01.11.2006 8:44:26
Cпасибо всем, буду пытаться правильно закрыть месяц.
Беларусь
Главбуся 30.10.2006 16:56:25
Правильно.
Беларусь
nira 30.10.2006 16:50:56
Нормы списания материалов конечно же есть.
А накладные расходы распределяла в калькуляции для регистрации цен пропорционально з/п-те произв. рабочих, соответсственно в учете тоже буду так распределять. Правильно???
Беларусь
Главбуся 30.10.2006 9:28:35
Тогда Вам известны фактические расходы на рамку. Если нет материального отчета, сколько пошло материалов, примените нормативный метод распределения материалов-нормы же какие-то есть? Иначе можно списать до фига! Есть какая-нибудь технологичская документация, там должны быть рассчитаны нормы. А накладные расписывайте , как записано в учетной политике.
Беларусь
nira 30.10.2006 9:15:07
В моей ситуации это не единичный случай.
Выпуск рамки дверной (для собст. нужд) мы будем осуществлять каждый месяц, а в будущем планируем даже ее реализовывать на сторону.
Беларусь
Главбуся 26.10.2006 15:32:31
Если у Вас это единичный случай-возьмите калькуляцию плановую для цены (если она не слишком устарела). По инд. заказам для собств. пр-ва нам делает плановый калькуляцию и мы так с/с списываем, как в калькуляции.А накладные для отчетной калькуляции сисываются, как записано в учетной политике (как и для цен).Можно взять результаты прошлого месяца.
Беларусь
nirа-БТР 26.10.2006 14:39:53
То, что на сч. 21 я могу учит-ть материалы и з.п-ту я поняла, а как с накладными расходами???
Беларусь
БТР 20.10.2006 10:09:41
Рамка для двери-это полуфабрикаты собственного производства(учитываються на 21 счете по производственной (работа и материалы) или полной себестоимости. Затем списываются в Д20 счета или на продажу. Только зачем вам разные элементы продукции приходовать и калькулировать отдельно? Так вы дойдете, что будете выводить стоимость отрезанного стекла или смешанного грунта , лака с красителем. Выпускать полуфабрикаты имеет смысл только в том случае если выпуск полуфабрикатов очень сильно по периоду отличается от выпуска окончательной продукции (чтобы сделку рабочим закрыть на затраты) или если вы их реализуете на сторону. А так представьте если бы приходилось калбкулировать каждый элемент сложной продукции (напр. самосвалы)
Беларусь
Главбуся 20.10.2006 8:58:21
Без отчетной калькуляции (по видам продукции) Вы ничего не сделаете. А какая проблема, если известна себестоимость произведенной продукции, сделать с/с в конце месяца по видам? Материалы списываются по нормам, электроэнергия тоже, зарплата ж наверное сдельная-по колву сделанных окон, а если повременная-пропорционально выпуску определить, накладные тоже, как при ценообразовании-поделить или пропорционально зарплате основных рабочих, или пропорционально выпуску. Отчетную калькуляцию делают везде, даже на далеком западе(учусь на МСФО- уже знаю).
Беларусь
nira 20.10.2006 8:00:29
Выпустила рамку дверную (продукция). Использовала ее как материал для изготовления частично остекленных дверей. В теч. месяца рамку приходовала по учетным ценам (суммма = затраты+ общехоз+ общепроизв+коммерч, взяла из калькуляции для регистрации цен). Каким образом привести учетную цену рамки к фактической ума не приложу, т.к. затраты у меня не делятся в зависимости от вида выпускаемой продукции.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-13 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru