| |
|
|
| |
|
|
Олеся
01.11.2006 14:56:15
|
 |
 |
Помогите, пож., определиться, правильно ли я делаю. Предпр. небольшое и что-то засомневалась. Осн.вид деят-ти -опт. Расходы, затраты все учит. на 44сч. В авг.-дек.2005г. оказывали ремонтные услуги организациям. Ввела счет 20, где показ.затраты по услугам (материалы, зпл рабочих, а также пропорционально выручке от опта и услуг - зпл управления+аммортиз.+аренда и т.д.) Т.е. с 44сч. спис.пропорцион.выручке затраты на 20сч. Напр.44-76 -5000-нач.аренда, 20-44 -3000-пропорц.выручке по услугам спис.аренду на 20сч. Ост. остается на 44. Закрываю мес. 90-44 -2000, 90-20 -3000. Можно ли так? Или... Предпр. небольшое и что-то засомневалась. Может надо вводить сч.26, где собирать все общехоз.расх. (аренда, зпл персонала предпр.), а затем распределять на 44 и 20 счета.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Олеся
01.11.2006 16:45:29
|
 |
 |
Все более-менее понятно, спасибо. Если и сейчас в середине года у меня появляются услуги, то лучше, начиная с окт., все косвенные расходы отражать на 26, а потом распределять. А сначало года был опт, можно и одним счетом пользоваться -44. Верно?
Беларусь
|
 |
 |
555
01.11.2006 16:13:10
|
 |
 |
удобнее общехоз на 26. чтоб на путать для инновац и проч.
Беларусь
|
 |
 |
ТРУСИХА
01.11.2006 16:05:57
|
 |
 |
Все правильно, 26 счет. Но вы не волнуйтесь, так как фин.результат от этого не изменится, а для налоговой - это самое главное.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.11.2006 15:30:19
|
 |
 |
сч.20 не распределяется.Прямые затраты учитываются на сч.44 и сч.20.Косвенные затраты собираются на сч.26 и распределяются согласно учетной политике
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.11.2006 15:25:13
|
 |
 |
Понимаю, вопрос наверное очень уж смешно. Но все же разъясните мне, пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|