...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ann 07.11.2006 16:02:20
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась... Оптовая торговля..
Мы сделали поставку товара, покупатель нам вернул этот товар (не подошли свойства), а мы затем опять делаем поставку товара с другими свойствами тому же покупателю. Позже покупатель оплачивает нам за 2-ую поставку. Можем ли мы брать к зачету НДС по накладной, кот. получили от покупателя, и в зачет кот. сделали поставку?
Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Виктория 02.03.2007 4:07:57
Организация (розничная торговля)заплатила кредит за своего работника. Работник уволился. Какие проводки нужно сделать
Россия
Uri 08.11.2006 12:12:22
По возврату делаете СТОРНИРУЮЩИЕ проводки.
Поставка и возврат - отдельно.
Сл. поставка и ее оплата - отдельно.
Беларусь
Ann 08.11.2006 12:03:54
У нас реализация, а затем возврат товара. Реализация, возврат и оплата товара - все было в одном месяце.
Подскажите, пожалуйста,какиепроводки нужно сделать при возврате нам товара.
Спасибо.
Беларусь
Тигра 08.11.2006 11:17:43
Что-то я не понимаю... При чем тут вообще НДС к зачету, если реализация? А, все, поняла... Аnn, та к у Вас реализация (07.11.2006 16:02:20 ) или покупка (08.11.2006 10:33:14 )?
Беларусь
Uri 08.11.2006 11:12:53
А указа № 373 как?
НДС к зачету берется после ПРЕКРАЩЕНИЯ обязательства по оплате данного товара (подписание акта взаимозачета).
Беларусь
Тигра 08.11.2006 10:58:15
1. Вы поставили товар, вам вернули. Все, операция закрыта. К вычету брать нечего, потому как ничего не покупали. Нужно просто сделать те же проводки, что и при отгрузке, только красным (сторно)
2. Вы поставляете товар, вам его оплатили - сделка закрыта.
Если возврат и оплата идут в одном месяце, то у вас получится в результате НДС к оплате =0 (если суммы одинаковые были:
1. Дт 90 Кт 68/НДС - «-100»
2. Дт 90 Кт 68/НДС - 100.
Но это не зачет, просто так получилось, что 0 :)
Беларусь
Юрий 08.11.2006 10:48:35
82. В случае возврата покупателем продавцу объектов или уменьшения (увеличения) стоимости объектов у продавцов на сумму оборота по реализации по этим объектам уменьшаются (увеличиваются) обороты по реализации того налогового периода, в котором произведен возврат объектов (уменьшение или увеличение стоимости объектов), а у покупателей в этом налоговом периоде налог не исчисляется и при этом производится соответствующая корректировка налоговых вычетов.
Беларусь
Ann 08.11.2006 10:33:14
Может я плохо объяснила вопрос...
Если мы получаем товар, а вместо оплаты по банку делаем зачет по возвратной накладной, то НДС по полученному товару будет считаться оплаченным?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru