| |
|
|
| |
|
|
Новичек
15.11.2006 16:03:38
|
 |
 |
Главбуся и Юрий !!! ВЫ все знаете .У нас два вида деятельности:оптовая торговля и производство .Но в октябре не было производства .Трансп расходы по доставке продукции я отношу на : Дт44 Кт60 и Дт90 .А аренду офиса и банковское обслуживание куда отнести ?Правильно будет если я сделаю так :Дт26 Кт60(аренда)и Дт26 Кт51(мемориальные ордера банка) .А потом эти суммы Дт90 Кт26 ? Не оставьте без внимания,новичек не может закрыть месяц октябрь
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Главбуся
15.11.2006 17:21:41
|
 |
 |
Сначала надо написать учетную политику и определиься, куда Вы будете списывать управленческие расходы. Можно завести Дт90 для них и списывать после всех реализаций (уменьшают прибыль от реализаций общую). Но общепринято списывать сначала пропорционально выручке по видам деятельности 20-26 и 44-26. Расчет производится нарастающим с начала года. Так что пока можете спокойно списывать хоть 44-26, хоть 90-26 (оптовая торговля), пока нет выручки от производственной деятельности, на финрезультат сие не повлияет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.11.2006 16:41:19
|
 |
 |
«отнести эти затраты на 44 счет .,а потом уже Дт 90 Кт44.» - вот это и верно.
Беларусь
|
 |
 |
Лёнчик
15.11.2006 16:40:13
|
 |
 |
В качестве условно постоянных рас ходов 26 счет может списываться сразу в дебет 90. Это нужно прописать в учетной политике, но при условии, что общехозяйственные расходы будут постоянными (небольшие отклонения только).
Беларусь
|
 |
 |
Новичек-БТР
15.11.2006 16:37:07
|
 |
 |
Потому и спрашиваю, что недавно открылись.Производства еще не было.В предыдущих месяцах аренду и зарплату списывала на 97счет. А в октябре появилась оптовая торговля.Мне же нужно списать октябрьскую аренду и банковское обслуживание на Дебет 90 счета .Но с каких счетов : сразу с 26 счета (Дт90 Кт26) или отнести эти затраты на 44 счет .,а потом уже Дт 90 Кт44.?
Беларусь
|
 |
 |
БТР
15.11.2006 16:29:59
|
 |
 |
Общехозяйств. расходы, учитываемые на 26 счете(аренда, офиса, з/пл аппарата управления и проч.) распределяются в конце месяца в Дебет счетов 20,44,23,25 и проч. пропорционально тому чему вы выбрали в учетной политике (выручке по видам деятельности, отрузке продукции (товаров, работ, услуг) прямым затратам и др.). Вы сами можете предусмотреть и не распределять 26 счет, ежемесячно списывая эти затраты в дебет счетов реализации, но не знаю как вы об этом спрашиваете в октябре. Такие вещи посреди года не меняют и не обдумывают
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|