...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Тайка->ТРУСИХА 16.11.2006 15:48:29
Вопрос к вам, потому как у меня аналогичное распределение 20счета. В какой момент вы закрываете сч.20, в момент отгрузки ГП или в конце месяца? ведь в момент отгрузки ГП выручка может еще и не поступить, тогда в каком размере закрываете сч.20 на конкретный вид продукции или заказ?
я вот не могу определиться с какой-то конкретной методикой закрытия сч.20 для себя.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ТРУСИХА 17.11.2006 15:21:02
Близок локоть, да не укусишь.
Беларусь
Тайка->ТРУСИХА 17.11.2006 14:58:24
завидовать нечему. Потому как программистка сейчас находиться в декретном отпуске и к нам приходит когда может, а может очень редко. У нас бы для нее работы хватило если бы она у нас сутками сидела как минимум месяц. А так получаеться у нас производство «горит», а она придет завтра только на два часа. Больше не может, потому как ребенка кормит.
Беларусь
ТРУСИХА 17.11.2006 14:54:26
Сложнее будет когда пойдет поток. А то что есть программер - завидую.
Беларусь
Тайка 17.11.2006 13:29:14
у меня тоже пока все заказы идут как разовые. И у меня деревообработка
Беларусь
ТРУСИХА 17.11.2006 13:21:30
Тайке. Я думаю можно, ведь 25 - это тоже производственные затраты.
Я оформляю свое производство как разовые инд.заказы - мы занимаемся производством наружной рекламы, поэтому мне и проще и сложнее.
Беларусь
555 17.11.2006 12:31:57
А сертификат на пр-во нужен, это в начале можно немного без него, налаживаться и если вып. по инд. заказам разовым. А если отгружать за пределы- обязат. льготу НДС 0 не получите, а он еще и дается на год и так каждый год
Беларусь
Тайка 17.11.2006 12:05:21
только вот еще вопрос? можно ли распределять сч.25 пропорционально ПЛАНИРУЕМОЙ выручке, а сч.26 и сч.согласно ПОЛУЧЕННОЙ выручке?
Беларусь
Тайка 17.11.2006 12:01:37
точно!!! что-то я тормознула, что 45 - это по оплате.
у нас программа Бест-Про. Возможности программы большие. Есть свой программист, точнее программистка.
Беларусь
ТРУСИХА 17.11.2006 11:51:52
Тайка! Этот вариант хорош при политие по отгрузке, а у меня по оплате, т.е. 45 счет задействован. А методика твоя хороша. А как программа под это дело работает, или есть свой программист?
По поводу инновационного - по проиводству он не платится. Вот только вопрос: нужен ли сертификат на производство, подтверждающий, что именно это предприятие произвело этот товар, или достаточн даных бухучета. Я пока не плачу исходя из данныз бухучета, производство не сертифицировали.
Беларусь
Тайка 17.11.2006 11:42:26
Т.е. у вас так:
Д43 К20 - в конце месяца
Д45 К43 - а эта когда?
Д90 К45 - при отгрузке
и не могли бы сразу Д45 К20?
а инновационный сама не знаю, поэтому и спрашивала и ТРУСИХИ. Подождем ее может чего подскажет
Беларусь
tania 17.11.2006 11:34:10
Тайка, мы производим продукцию на экспорт. 20сч. я также закрываю в конце месяца, когда собраны все расходы. А использую 45 потому, что на нем учитывается отгруженная продукция. при оплате - Дт90 Кт 45. А что с моим вопросом по инновационному?
Беларусь
Тайка->tania 17.11.2006 11:08:55
мне кажеться, что если закрывать сч.20 только в конце месяца, то не имеет смысла проводить через 43 счет. А у вас еще и 45. Расскажите ваши проводки и когда вы закрываете сч.20?
Беларусь
tania 17.11.2006 11:04:56
Тайка, у меня тоже производство и учет я веду приблизительно так же, как и Вы. Только 20 закрываю через 43, затем на 45сч. А про инновационный фонд, честно, еще не слышала. А где можно прочитать?
Беларусь
Тайка 17.11.2006 9:32:11
у меня производство только начало функционировать. Заказов набрали много. Обороты планируются большие. И обязательное условие, чтобы была видна фактич. с/с каждого заказа.
в учетной политике забито, что 25распр. по ЗП, а 26 по выручке. Сразу я вообще хотела отказаться от сч.25. Теперь вижу, что без него никак. Только внесла изменения в учетную политику, чтобы и 25 тоже распределялся пропорционально выручке.
Планирую делать так:
1. на 20 сразу прямые затраты: сырье, материалы, амортизацию станков
2. на 25 общие производственные затраты: ЗП,налоги от ЗП, износ спец. оборуд. и пр.
3. далее 25 распределяю на 20 согласно планируемой выручке
4. на 26 общехоз. расходы, которые тоже в конце месяца распределяются на 20 и 44 согласно полученной выручке.
5. далее на сч.20 планирую завести двухуровневую аналитику: по статьям затрат и по заказам.
6. 90сч. тоже с аналитикой по заказам.
и вот теперь стоит вопрос в какой момент лучше закрывать сч.20? можно в конце месяца, а можно в момент отгрузки ГП. Но т.к. 25 и 26 распределяются в конце месяца, то скорее всего, что и сч.20 буду закрывать тоже в конце месяца и сразу на сч.90. Т.е. будет проводка Д90 К20, по которой и будет видна фактическая с/с каждого заказа, т.к. оба этих счета будут иметь аналитику по заказам.
А момент отгрузки будет сопровождаться проводками: Д62 К90, Д90 К68/НДС, Д90 К68/сх.
Не знаю понятно ли я расписала, надеюсь, что поймешь.
А еще скажи как платиться инновационный при производстве?
Беларусь
ТРУСИХА 16.11.2006 17:04:34
Да,
а что сделать? Может ты мне можешь предложить вариант попроще? Я так вожусь потому, что у меня небольшой объем. Если бы были нормальные обороты - то караул.
Тайка, я ушла домой, завтра посмотрю топик.
Беларусь
Тайка 16.11.2006 16:53:06
проводка Д43К40 на сумму согласно плановой калькуляции?
как же у тебя все сложно
Беларусь
ТРУСИХА 16.11.2006 16:38:39
1.Передача ГП на склад дт 43-кт 40 (это делает программа при формировании документа «Передача ГП на склад)
2. На 20 счет отношу затраты по содержанию помещения, з/п рабочим, налоги на з/п, а потом закрываю в дт 40 счета. Кт 40 уже есть. Счет закрыт.
3. Да. В программе не видна с/сть конкретного вида, но для этого я пишу калькуляциии, расписываю отдельно материалы, зарплату и накладные по видам затрат. Это трудоемко. Пытала Программера по поводу производства - он сказал, (Мисофт)что в типовых настройках этого нет, только в персональных разработках для конкретного предприятия. Пыалась работать в настройке »строительство«, так этот лентяй не подгрузил мне один справочник, а в этой настройке возможно собрать затраты на вид продукции, но не известно, что более трудоемко. Программа у меня левая и за каждый визит он хочет денюжку,а ситуация сложилась такая, что обеспечивать мелкие желаемые нюансы должна сама. А жабка.
Беларусь
Тайка 16.11.2006 16:18:28
передача ГП на склад какой проводкой у вас отражаеться? д40 к20 я так понимаю. Так вот меня конкретно интересует на какую сумму вы закрываете в этом случае к20?
и что у вас означает «в конце месяца формируются 20, 26 счета»? 26 понятно, а 20? ведь например материалы в производство вы можете передавать и в начале месяца и именно в этот момент должна составляться Д20 К10.
и еще получаеться у вас не видна фактическая себестоимость конкретного вида продукции?
Беларусь
Трусиха->Тайка 16.11.2006 16:00:37
Это был мой ответ как делать по правилам. Так как цена планируется и т.д. Я делаю так( но это не совсем правильно):
- на каждый вид продукции составляю ПЛАНОВУЮ калькуляцию. Протоколом согласовываю цену с покупателем.
- в конце месяца ( так как я работаю в 1С 7.7) передаю ГП на склад по с/стоимости: с/сть в моем случае = материалы+ з/п с налогами+ транспорт+накладные расходы забитые в калькуляции (это 40 счет).
- в конце месяца формируются 20, 26 счета. И вот эту ранцицу между 20 и 40 счетами ручками я дописываю с 26 в 2о счет по видам затрат в процентном отношении.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-19 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru