...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Инна_К 17.11.2006 10:10:47
Всем привет!
Первый раз столкнулась с НДС по сч. 92.3. Ситуация: списала испорченные ТТН-1 на этот сч. и начислила НДС, теперь не могу разобраться с декларацией. Если беру к зачету (Д68.25-К18.9) только в пределах реализации, то дебитовый остаток по сч.68.25 как раз на НДС по испорч. ТТН (входного НДС выше крыши), если беру в полной сумме, то в декларации налоговых вычетов получаетя больше, чем «итого по налоговой базе» и опять вылазит сумма НДС по испорч. ТТН уже со знаком «-» в строке 16.
ПОНИМАЮ, ЧТО СЕГОДНЯ «ТЯПНИЦА» И ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В НАЛОГОВУЮ, НЕ ОСТАВТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Инна_К Milke 17.11.2006 11:01:52
Я совсем затупила: какими проводками надо включить в облагаемый оборот списание испорченных ТТН.
Беларусь
Milka 17.11.2006 10:37:24
А Вы включили сумму списанных накладных в облагаемый оборот?
У меня такое было, когда я списывала на 92 ТЭР без утвержденных норм.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru