Прошу помочь разобраться мне в следующей ситуации - латвийское предприятие оказывает услуги российской фирме на территории РФ,которая, как налоговый агент, удерживает и перечисляет в бюджет НДС при выплате дохода иностранному предприятию. Мой вопрос- сумма, подлежащая перечислению контрагенту,та которая указана в договоре, или за вычетом налога, т.е. за чей счет платится НДС в бюджет - за счет иностранного предприятия или за счет нашей фирмы? Заранее благодарю всех ответивших.