| |
|
|
| |
|
|
оооооооо
28.11.2006 20:04:00
|
 |
 |
Подскажите. Если фирма А продала материалы фирме В на 20000. Фирма В оказала услуги фирме А на 50000 .Происходит взаимозачёт в октябре а остальная сумма перечисляется в ноябре. Вопрос- когда фирма В имеет право на вычет НДС по материалам в октябре или в ноябре.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Uri
29.11.2006 11:37:42
|
 |
 |
А указ № 373 - это http://www.zakon.by/webnpa/text.asp?RN=P30500373
Беларусь
|
 |
 |
tasha
28.11.2006 21:29:36
|
 |
 |
Дополню Согласно Инструкции по НДС,п. 13.1 «Днем зачисления денежных средств по объектам, по которым переданы и получены права требования, переведен долг, ПРОИЗВЕДЕН ЗАЧЕТ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВНИЙ, признается день передачи права требования, день перевода долга, ДЕНЬ ЗАЧЕТА ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ».
Поэтому по НДС, приходящемуся на сумму по зачету, вычет НДС - в месяце зачета
Беларусь
|
 |
 |
Uri
28.11.2006 20:14:50
|
 |
 |
Если с 373 Указом у Вас все хорошо, то получается что материалы Вы оплатили в октябре и естественно в октябре к вычету и естественно начислили НДС в сумме реализованной фирме А услуги.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|