Дорогие коллеги! Подскажите, кто знает! Предприятие занимается розничной торговлей. Расчетная ставка НДС. Оплаченный НДС по товару больше начисленного к доплате, естественно нет. В ИМНС требуют показывать в декларации НДС начисленный равный НДС к зачету. К доплате 0. К зачету в другие налоги НДС не берут. Как тогда заполнять книгу покупок? И вообще правомерно ли это со стороны ИМНС? Может где можно почитать?
Почитать - в инструкции по НДС. А если проще, то «К зачету в другие налоги НДС» беретсятолько оплаченный Вами в бюджет!!! 43. Устанавливается следующая очередность вычета сумм налога: в первую очередь вычитаются суммы налога по объектам, за исключением основных средств и нематериальных активов, подлежащие вычету в пределах сумм налога, исчисленных по реализации объектов; во вторую очередь вычитаются суммы налога по основным средствам и нематериальным активам, подлежащие вычету в пределах сумм налога, исчисленных по реализации объектов. Указанные суммы налога вычитаются в сумме не более разницы между суммой НДС, исчисленной по реализации, и суммами НДС, вычитаемыми в первую очередь; в третью очередь вычитаются налоговые вычеты по товарам (работам, услугам), облагаемым налогом по ставке 18 или 20 процентов и используемым для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), которые облагаются налогом по ставке 10 процентов; в четвертую очередь вычитаются налоговые вычеты по нулевой ставке, подлежащие вычету независимо от суммы НДС, исчисленной по реализации.