| |
|
|
| |
|
|
Ольга
20.12.2006 10:00:26
|
 |
 |
Народ, если на справке НТУ-АЗС стоит дата выдачи 8.12.2006, НДС по нему можно брать в зачет в ноябре, или только в декабре? Аудитор утверждает, что можно в ноябре, мол были разъяснения. Кто-нибудь видел эти разъянения?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Ольга
20.12.2006 14:11:46
|
 |
 |
Большое спасибо! Убедили.
Беларусь
|
 |
 |
Uny
20.12.2006 12:35:58
|
 |
 |
Аналогично и в Инструкции к НТУ-АЗС: «...Вычет сумм налога на добавленную стоимость (НДС), указанных в отчете, производится получателем в месяце отпуска товарно-материальных ценностей, оказания услуг независимо от даты выписки отчета (при условии его получения до срока сдачи налоговой декларации по НДС за указанный отчетный период). При отсутствии отчета до даты сдачи налоговой декларации по НДС за этот налоговый период вычет НДС производится в том налоговом периоде, в котором получен отчет...»
Беларусь
|
 |
 |
радистка
20.12.2006 11:08:17
|
 |
 |
П. 30 из Инструкции № 16: « Вычет суммы НДС, предъявленной к оплате продавцом, производится в том налоговом периоде, в котором наступает право на вычет НДС в соответствии с настоящей Инструкцией, при наличии первичных учетных и расчетных документов до даты сдачи налоговой декларации (расчета) по НДС за этот налоговый период. При отсутствии первичных учетных и расчетных документов до даты сдачи налоговой декларации (расчета) по НДС за этот налоговый период вычет НДС производится в том налоговом периоде, в котором получен первичный учетный и расчетный документ.»
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|