...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Светлана 09.01.2007 19:34:43
Очень прошу помочь! Предприятие зарегистрировано в феврале.(опт, реализация по отгрузке). С февраля по декабрь производились определенные расходы: аренда, зарплата директора, БСО, услуги банка, но деятельность не велась, реализации не было. В декабре был получен товар, но отгрузки и оплаты опять же не было. Куда следует отнести эти расходы? Я относила на 44 и ежемесячно списывала на 92/2 учитываемые при исчислении прибыли. А что сделать с 92/2 по окончании года?
Не пройдите мимо!!! Спасибо!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Технарь 10.01.2007 8:49:12
До осуществления деятельности думаю надо отнести расходы на сч.97. А после начала деятельности - списывать со сч.97 на сч.44 в порядке, определенном приказом руководителя.
Беларусь
Светлана 10.01.2007 8:37:05
Но в принципе 92/2 это правильно? И декабрь тоже? А НДС нужен или нет? Помогите, плиз!!
Беларусь
tasha 09.01.2007 19:45:07
А Вы разве не делали каждый месяц закрытие счета 92?
проводкой Д 99 К 92.9?
По итогам декабря закрытие будет по субсчетам счета 92 Д 92.9 К 92.2
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru