| |
|
|
| |
|
|
Оксана В.
11.01.2007 12:51:10
|
 |
 |
Подскажите, пожалуйста, если учет доходов от реализации осуществляется по мере оплаты за отгруженные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, то какие проводки нужно делать при приходе товара и его отгрузке(все проводки, если Вас не затруднит), включая по НДС). Заранее благодарна!!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Оксана В.
11.01.2007 15:35:32
|
 |
 |
Большое спасибо за уделенное время!!!!!
Беларусь
|
 |
 |
БТР
11.01.2007 14:01:44
|
 |
 |
Сейчас все очень заняты, подробно после 20-го. Приход товара по покупной цене Д41К60 100тыс.руб Д18К60 18тыс.руб Отгрузка товара Д45К41 100 тыс руб В дебет забалансового счета например ОТ (отгруженный товар) по продажной цене+НДС, если у ВАС 1С Бухгалтерия, еще надо завести забалансовый счет «НДС отгруженный» для автоматизации НДС 60дней Поступила оплата Д51 К62 на сумму отгруженного товара, одновременно делаем проводки Д90К45 -по покупным ценам Д90К68 НДС отгруженный (забалансом спис) Д62К90 -по продажным ценам с ндс (Закрываем и забалансом ОТ) В журналах описывали и вариант с использованием счета «Доходы буд. периодов»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.01.2007 13:20:29
|
 |
 |
Обратите внимание на мой вопрос!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|