...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Оксана В. 11.01.2007 12:51:10
Подскажите, пожалуйста, если учет доходов от реализации осуществляется по мере оплаты за отгруженные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, то какие проводки нужно делать при приходе товара и его отгрузке(все проводки, если Вас не затруднит), включая по НДС). Заранее благодарна!!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Оксана В. 11.01.2007 15:35:32
Большое спасибо за уделенное время!!!!!
Беларусь
БТР 11.01.2007 14:01:44
Сейчас все очень заняты, подробно после 20-го. Приход товара по покупной цене
Д41К60 100тыс.руб
Д18К60 18тыс.руб
Отгрузка товара
Д45К41 100 тыс руб
В дебет забалансового счета например
ОТ (отгруженный товар) по продажной цене+НДС, если у ВАС 1С Бухгалтерия, еще надо завести забалансовый счет «НДС отгруженный» для автоматизации НДС 60дней
Поступила оплата
Д51 К62 на сумму отгруженного товара, одновременно делаем проводки
Д90К45 -по покупным ценам
Д90К68 НДС отгруженный (забалансом спис)
Д62К90 -по продажным ценам с ндс (Закрываем и забалансом ОТ)
В журналах описывали и вариант с использованием счета «Доходы буд. периодов»
Беларусь
"Анонимно" 11.01.2007 13:20:29
Обратите внимание на мой вопрос!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru