...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Атлантида-Главбусе 14.01.2007 21:40:56
Главбуся, я успела заметить, что Вы на этом форуме самый продвинутый бухгалтел. Вот объясните мне дуре: все материалы я покупаю и передаю в производство в одном месяце и реализацию делаю в этом же месяце. У меня незавершенки как таковой не бывает. У меня просто в голову непонятное вещество ударило: почему в 1С с/с формируется по сумме материалов, переданных в производство? А вот уже на сч. 90.2 появляется все остальное. На сч. 43 тоже висит сумма материалов, что и является с/с данного изделия. Как правильно отразить все эти операции в учете???? Ну разъясните, пожалуйста!!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Главбуся 15.01.2007 11:26:15
Ну и пусть висят на 10.1. Если они есть в наличии, на 20 списывать не надо.Только как это сделать в программе, я Вам не подскажу. Можно передать их назад на склад, чтобы не было мороки (документ- внутренняя накладная).
Беларусь
Атлантида 15.01.2007 10:29:44
Дело в том, что организация только зарегистрировалась и начала работать с декабря месяца. Пропустили 2 договора. В декабре купили материалы, поступила оплата полностью от одних, а от вторых будет только в январе. Но под них тоже есть материал на производство. И декабрем месяцем (в конце) сделали отгрузку и тем и другим. Материалы практически все ушли в производство. На 10.1 осталось висеть только болтики и гаечки на общую сумму 11.000 руб. Ну некуда было их уже списать. Они и перешли на 01.01.07г. Какие здесь будут проводки?
Беларусь
Главбуся 15.01.2007 8:54:52
У нас своя доморощенная программа. И производство сложное. Передаем в производство материалы под отчет проводкой 10.1-10.1 со склада по лимитно-заборным картам мат. отв. лицу. В начале месяца, следующего за отчетным, от мат.отв. лиц (у электронном и бум. виде) принимаем производственные отчеты, где материалы списываются по НОРМАМ. утв. техотделом.Остаток материалов всегда есть (так как выпуск за месяц отличается от планового). Он остается на 10.1 На склад продукция приходуется по средневзвешенным действующим ценам, поэтому с/с по 43 счету определяется удельным весом расчетным путем по 16 ведомости. Если у Вас простое производство и выдаете иматериалы строго по нормам и никаких остатков нет, то вариант себестоимость выпуска=себестоимости товаров на складе возможна, но только в том случае, если остатков на складе готовой продукции тоже на начало месяца и на конец не бывает. Честно говоря, у кого я видела 1С в производстве, есть расчетная цифра на 43 счете.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru