| |
|
|
| |
|
|
Ольга
18.01.2007 0:04:01
|
 |
 |
Организация с января по октябрь реализовывала товар облагаемый по ставке НДС 18% и Без НДС. В конце месяца расчетным путем по удельному весу определялась сумма НДС относимая на затраты и в зачет. В ноябре-декабре реализации по ставке Без НДС не было. Подскажите, пожалуйста, будет ли в этих месяцах сумма НДС относимая на затраты и как она определяется? Или если нет оборота Без НДС, то и на затраты ничего не относится. Помогите....уже не знаю что делать, ничего не понимаю.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Технарь
18.01.2007 12:09:31
|
 |
 |
Ольга 18.01.2007 11:21:57 «Я так и делаю, но у меня получается сумма с плюсом. Может такое быть? » ------------------ Может. Все зависит от того, на сколько выросли за декабрь обороты по ст.18% и книга покупок за декабрь.
Беларусь
|
 |
 |
Fil
18.01.2007 11:32:26
|
 |
 |
http://www.buh.by/mes.asp?t=51731
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
18.01.2007 11:21:57
|
 |
 |
Я так и делаю, но у меня получается сумма с плюсом. Может такое быть?
Беларусь
|
 |
 |
Технарь
18.01.2007 10:53:55
|
 |
 |
У вас должен быть ежемесячный расчет распределения по удельному весу с нарастаюшим итогом. От суммы вычетов, относящейся к освобожд.оборотам (относимой на затраты) по расчету за ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ вы вычитаете сумму вычетов, относящуюся к освобожд.оборотам (относимую на затраты) по расчету за ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ. Должна получиться сумма с минусом. Ее проводите сторно.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
18.01.2007 8:44:10
|
 |
 |
А как вы определяли сумму, которую нужно сторнировать и принимать к вычету?
Беларусь
|
 |
 |
КраБ
18.01.2007 8:36:55
|
 |
 |
У меня было также. Проверили и аудитор и налоговики. Вычеты распределяются нарастающим с начала года - поэтому в месяцах, когда нет выручки Без НДС, сторнировал с затрат и принимал к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|