Помогите, совсем закипают мозги. Как вы указываете НДС к возврату в налоговой декларации? У меня в течении года возникла переплата в связи с уплатой таможенного НДС (она была видна только в разделе СПРАВОЧНО). Ранее в налогой декларации я указывала по 15гр.налоговые вычеты равные исчисленному налогу. Правильно ли так? И возможно ли такой НДС возвратить или зачесть с счет уплаты других налогов. Спасибо.
Если у Вас не ставки ндс 0%, то превышение вы оставите на следующий год...вычет только в пределах исчисленного ндс. если при этом была уплата с расчетного счета, то её можно зачесть в уплату других налогов ...
Беларусь
"Анонимно"19.01.2007 14:06:48
А если в году были перечисления НДС, а теперь все к зачету и еще превышение?