...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
КРИСТИ 19.01.2007 17:38:11
Бухгалтера опытные и стрелянные! Ну подскажите мне,как правильно в учете отразить списание дебиторск.и кредиторс.зад-ти с истекшим сроком исковой давности? Конкретно меня интересует НДС, который в этом случае тоже списывают.Ну,например, если это поставщик и зад-ть кредиторская, то мне понятно Д60К92.1-сама задолж-ть, Д92.2К18-ндс по этой задолж-ти, а если задолженность кредиторская, но с покупателем Д62К92.1, а что тогда с ндс? Про дебиторку с поставщиком, которому переплатили : Д 92.2К60 .Я уже совсем запуталась и может некорректо ставлю вопрос, ну помогите пожалуйста.Учетная политика-по оплате.Может кто-нибудь посоветует подробную нормативную информацию, чтобы пряснить ситуацию.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Е. 25.01.2007 18:48:38
С Россией - 3 года.
Беларусь
Ирина 22.01.2007 11:29:34
Срок исковой задолженности с нерезидентами - 4 года.
Беларусь
Жанна 21.01.2007 22:14:43
Д60 К92- на сумму задолженности.
Д92 К18- на сумму зависшего НДС.
Беларусь
"Анонимно" 21.01.2007 19:06:16
А если кредиторская задолженность с поставщиком ? Люди, что тогда с НДС?
Беларусь
Жанна 20.01.2007 16:01:19
Кредиторская задолженность с покупателем. Т.е. у Вас переплата висит как предоплата. По полученной предоплате НДС не выделяется. Поэтому списывается только сама предоплата Д62 К92.
Дебиторская задолженность с поставщиком. То же самое. Там НДС никакого нет. Вы переплатили за что-либо. НДС Вам еще никто не выделял. Значит списывается сама задолженность Д92 К60. И все.
Беларусь
Е. 20.01.2007 11:33:55
У нас тоже осталась неоплаченная сумма от российких поставщиков, которые ликвидировались, но три года её никто не переоценивал. И как, переоценить сейчас или так и списать как есть?
Беларусь
КРИСТИ 19.01.2007 21:15:40
Скажите, если на 18.1 нет сальдо по этим организациям, тогда просто Д60 К92.1,просто висит приличная сумма по кредиту 60 от российских поставщиков,не оплатили им всю сумму за поставленный товар, а на 18.1 по этому поставщику нет ничего.Прошло 3 года, получается просто увеличить на эту сумму внереализационные доходы?
Беларусь
СТС 19.01.2007 21:03:42
Вы не можете просто так списать задолженность. Для начала вы должны предпринять меры по её возврату . Подать в суд или через налоговую выставлять . И если это не поможет и у Вас есть документ о не платежеспособности должника только тогда вы можете списать ее на убытки.
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2007 20:49:48
закрыть сальдо на дату по истечение 3 лет по Кт 60,62
Дт 60,62 Кт 92.1
при этом если есть сальдо по сч 18.1
Дт 92.2 Кт 18.1
-//- по Дт 60,62
Дт 92 Кт 60,62
Успехов!
рубли тоже закрываем через сч 92 аналогично
Беларусь
КРИСТИ 19.01.2007 20:38:11
Если у Вас есть возможность написать мне проводки, большое спасибо заранее.А сальдо у меня по 60 счету по Дебуту есть и по Кредиту, по 62 счету тоже самое. А еще среди этой задолженности есть копейки, типа 30р,2р.Как быть с ними?
Беларусь
Наташа 19.01.2007 18:03:38
напишите, по каким счетам в Дт или Кт висят задолженности. Только не проводки, а сальдо. Пропишу проводки.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru