| |
|
|
| |
|
|
Оляя
24.01.2007 14:50:42
|
 |
 |
Посоветуйте,пожалуйста! Фирма зарегистрировалась в 10/06г.Деятельности не было, но были проплаты за подключение банк клиент,аренду офиса, склада, купили 1с Бухгалтерию(может ее вообще можно ввести в экспл в 2007году?).Все относили на 97 счет.Как правильно закрыть год и сделать баланс?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
12.03.2008 12:36:48
|
 |
 |
у кого-нибудь есть образец объяснительной по убыткам7 буду оч рада помощи!!! спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
Масик
24.01.2007 22:37:34
|
 |
 |
Тоже думаю на 92 , но в декларации не 0 а сумму с 92на 99 и с минусрм(убыток),расходы участвующие в налогооблажении , и поэтому НДС не надо начислять,это если перенести на 2007 год расходы ,то в 2007 году списать их на 92/не учасстующие в налогообагаемой прибыли и начислить НДС
Беларусь
|
 |
 |
светлана
24.01.2007 21:08:15
|
 |
 |
У меня такая же ситуация .Обратилась в налоговую , сказали, что все списать на 92 счет , но в декларации- 0. А вот про НДС не спросила .Неужели НДС надо было начислить ? Хоть бы еще услышать чье-то мнение .
Беларусь
|
 |
 |
БТР
24.01.2007 15:53:31
|
 |
 |
Катерина не права. Есть несколько вариантов. Если у Вас оптовая торговля. Вы пишите что-то в приказе типа условно-постоянные общехозяйственные расходы относить в дебет счетов реализации, а остальные на 97счет Затраты на организацию (торговли, производства) на 97 счете оставляем на 2007 и списываем в затраты как предлагает Технарь. Те расходы, к-рые нельзя отнести на организацию пр-ва по смыслу надо списать в Д91 счета в производстве на затраты (как затраты на производство, не давшее продукции), а в торговле лучше оставить на 97счете.
Беларусь
|
 |
 |
Технарь
24.01.2007 15:28:14
|
 |
 |
См.: было в инстр. по налогу на пр. (в 2007г. этот п. перекочевал из Инстукции в Закон о налоге на прибыль)- «затраты, производимые до начала осуществления деятельности организации, по освоению новых производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы), отражаются (признаются) в порядке, предусмотрен¬ном учетной политикой организации, но не ранее чем с момента начала осуществления деятельности, производства, работы цехов и агрегатов» Поэтому сальдо по сч.97 переходит на 2007г. А 1С целесообразно списывать с месяца приобретения, вы ведь пользовались программой, вели учет, налоги, т.е ежемесчные списания по 1С - это тоже расходы до начала осущ.деятельности
Беларусь
|
 |
 |
Оляя
24.01.2007 15:11:48
|
 |
 |
А если уже за декабрь сдали нулевой отчет? Что делать?
Беларусь
|
 |
 |
Катерина
24.01.2007 15:00:37
|
 |
 |
1. 1С начинайте списывать с 2007 года. 1С учитывается на 97 счете. 2. Все расходы с 97 счета в декабре перенесите на 92 «Внер.расх.неучаств. в н/облож», начислите от суммы расходов НДС
Беларусь
|
 |
 |
Технарь
24.01.2007 14:59:40
|
 |
 |
Расходы до начала осуществления деятельности (услуги банка, аренда и т.п.) - на 97 счет, списывать со сч.97 с месяца, когда начнется деятельность, ежемесячно долями (порядок потом определите приказом). Расходы по сч.97 перейдут на 2007г. Программу 1С вводить в экспл. не надо, необходимо отнести на сч.97 (это не НМА) и списывать ежемесячно с месяца приобретения в течение срока (какого - определите приказом)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|