| |
|
|
| |
|
|
совсем зеленый
26.01.2007 19:05:25
|
 |
 |
Оееееейййй , купили принтер у ИП-неплательщика НДС (540,0 тыс.)( оптовый поставщик ) , поставили в расходы в декабре 2006 г( 540, тыс.), А как же НДС -НОДО Ж БЫЛО,НАВЕРНОЕ,ИСЧИСЛИТЬ НДС И УПЛАТИТЬ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
совсем зеленый -Технарь
26.01.2007 22:14:31
|
 |
 |
Технарь , спасибочки Вам большое за внимание ,все понятно ( ну и дура же я !!! )
Беларусь
|
 |
 |
Технарь
26.01.2007 22:09:54
|
 |
 |
Вам на будущее - в налогооблагаемую базу по НДС вы должны относить то, что вы НЕ относите на затраты, включаемые для налогообложения по прибыли (или , говоря проще, непроизводственн. назначение). Принтер - это предмет, который вы используете для своего производственного назначения, поэтому ваши расходы по нему вы относите на затраты, уч. в налогообложении но налогу на прибыль (если вы ЮЛ), НДС - не начисляется!
Беларусь
|
 |
 |
совсем зеленый
26.01.2007 22:01:58
|
 |
 |
Я это понимаю , меня заклинило на НДС , ведь купила я его без НДС , а передача предметов в обороте для собственного потребления не облагается НДС ?
Беларусь
|
 |
 |
Технарь
26.01.2007 21:59:11
|
 |
 |
в вашем случае - это предметы в обороте! вы могли списать 50% при передаче в эксплуатацию, 50% при списании; или (как вариант) - 100% при списании.
Беларусь
|
 |
 |
совсем зеленый
26.01.2007 21:54:17
|
 |
 |
В учетной у меня до 30 базовых и списание 100 % при передаче в эксплуатацию . Стоит он 540 000 рублев , я так и списала . Теперь заклинило, а правильно ли ?
Беларусь
|
 |
 |
Технарь
26.01.2007 21:50:23
|
 |
 |
совсем зеленый 26.01.2007 21:35:12 ---------------------------------- А что, у вас принтер более 30 базовых величин? А может быть все-таки он у Вас - оборотные? Или как у Вас там в учетной политике?
Беларусь
|
 |
 |
Технарь
26.01.2007 21:46:25
|
 |
 |
Соня 26.01.2007 20:40:40 ------------------------ описка! - имеется ввиду для непроизводственного назначения
Беларусь
|
 |
 |
Технарь
26.01.2007 21:43:05
|
 |
 |
Какой НДС вы собираетесь начислять по ПОКУПНЫМ! ОС? НДС по покупным ОС - то, что вы включили в книгу покупок, принимаете к вычету в пределах НДС , начисленного по реализации, во вторую очередь. При нулевой ставке и освобожденных оборотах есть свои особенности.
Беларусь
|
 |
 |
совсем зеленый
26.01.2007 21:35:12
|
 |
 |
Так то ж было в 2006 году . Че,простите дуру бестолковую - если принтер купили для производственных целей ( в бухгалтерию ) , то что не надо начислять ???
Беларусь
|
 |
 |
Че
26.01.2007 21:00:34
|
 |
 |
Не начислять если принтер не используется на непроизводственные цели.
Беларусь
|
 |
 |
Соня
26.01.2007 20:40:40
|
 |
 |
С 1.07.2007г НДС та товары, купленные для собственного потребления, у физ.лиц. и ИП-неплательщиков НДС, не начисляется!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.01.2007 19:19:59
|
 |
 |
покупем - платим ндс... продаем - платим ндс...
совсем офигели, что ли с этим ндс?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|