ПОМОГИТЕ!!! Пропустила в ноябре оплату поставщику 17 000 000. Как лучше сделать, чтобы не тянуть уточняющие? Провести сейчас январем или декабрем возможно (т.е. в банк внести ноябрем, а в налоговом учете показать январем) и чем это чревато?
Конечно, Вам нужно всё исправить прошлым годом. Если пропущена оплата, то у Вас остаток по банку не пойдёт и не верная задолженность перед поставщиком будет. У Вас исказятся данные по балансу. А НДС к вычету. Разве нельзя его отразить в книге покупок в январе и взять к вычету в январе и тогда не надо нести уточнённые.
Беларусь
Fitelina05.02.2007 9:45:31
Декларация такая же с признаком «Уточненный». Сроков нет, чем раньше чем лучше, до баланса. На другие налоги не влияет. Образовавшуюсу переплату сможете перезачесть на другие налоги.
Беларусь
"Анонимно"05.02.2007 9:40:04
А уточненка по НДС как выглядит? Просто такая же декларация, просто с пометкой уточняющий и до какого срока нужно ее нести? И эта оплата на другие налоги не влияет (сельхоз и т.п.)?
Беларусь
Хильда05.02.2007 9:18:43
НДС забыли взять в зачет? Лучше возьмите прошлым годом и нарисуйте уточненнку. У вас же НДС к уменьшению пойдет по году. И ничем это не чревато для вас.
Беларусь
Юрий05.02.2007 9:18:38
А как вы теперь декабрем сделаете? Декларацию-то уже представили. Теперь только через уточненную.