| |
|
|
| |
|
|
ГБ
17.02.2007 16:17:44
|
 |
 |
ПОМОГИТЕ!!Работа с договорами крмиссии с РФ.Получаю товар по 1дол.,флрмирую цену импортера , ставлю в учете на забал.сч.004 , облагаю косвенным НДС РФ, плачу его в бюджет, продаю по 1,4 дол..Как будут формироваться проводки и все ли я правильно поняла и делаю, никогда с комиссиями с РФ не сталкивалась и считала что договор комиссии предусматривает - типа за что купили за то и продали, только вот теперь ситуация...Как это будет в проводках? Пожалуйста подскажите может у кого тоже такое есть!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
ОпятьЯ
20.02.2007 15:20:49
|
 |
 |
Огромное вам всем спасибо. Вот еще такая фраза про НДС РФ - не подлежит вычету у комиссионера и перевыставлению покупателю, как понять перевыставление покупателю??
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2007 15:16:53
|
 |
 |
«ОпятьЯ 20.02.2007 14:44:41 Нет -мы не предствавительство » А вот это читали??? Закон «о налогах на доходы и прибыль» Глава II. ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 7. Плательщики налога
1. Плательщиками налога на прибыль являются иностранные организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство, расположенное на территории Республики Беларусь.
2. Под иностранными организациями понимаются организации, которые в соответствии с законодательством государства, регулирующего правоспособность данных организаций, рассматриваются для целей налогообложения как юридические лица.
3. Под постоянным представительством иностранной организации, расположенном на территории Республики Беларусь, для целей налогообложения понимается:
а) обособленное структурное подразделение (учреждение), через которое осуществляется предпринимательская деятельность иностранной организации на территории Республики Беларусь.
В том числе под учреждением понимается: место производства и (или) реализации продукции; место реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг... и т.д.
Беларусь
|
 |
 |
УжеНеЛунатик
20.02.2007 15:00:43
|
 |
 |
Если купля-продажа, то не платится. А по Вашей схеме, действительно, получается все неочень хорошо.
Беларусь
|
 |
 |
ОпятьЯ
20.02.2007 14:44:41
|
 |
 |
Нет -мы не предствавительство , мы резиденты РБ, но с Уст.Фондом 100% Россия, я не могу диктовать дирику свои условия, мне так сказали и просчитать, все что я могу сделать , то хотя бы все правильно оформить, и уплатить, чтобы не было ко мне никаких вопросов, со стороны органов.И еще такой вопрос - если даже дог. купли продажи , то налог на дох. ин.юр.лиц тоже платится? спасибо что откликнулись.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2007 14:37:36
|
 |
 |
1. Вы зарегистрировались как представительство? 2. Зачем Вам это надо? Такая схема работы экономически себя ни как не оправдывает.
Беларусь
|
 |
 |
ОпятьЯ
20.02.2007 14:15:18
|
 |
 |
100% УФ Россия -начисляю и плачу 15% на доходы?
Беларусь
|
 |
 |
ОпятьЯ
20.02.2007 14:13:01
|
 |
 |
И никто мне бедной не подскажет...нуууу поммоооггиите, хоть кто нибудь. Вот еще такая фраза про НДС РФ - не подлежит вычету у комиссионера и перевыставлению покупателю, как понять перевыставление покупателю??
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2007 17:03:14
|
 |
 |
-Анонимно по договору мы должны соблюдать интересы комитента , и если мы продадим дороже товар, то прибыль по сделке по-полам, вот здесь у меня тоже ступор начинается , как все это высчитать?и правильно оформить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2007 16:52:04
|
 |
 |
18-76 - начислили НДС по импорту 62-76 - отгрузили покупателям 76-90 - комиссионное вознаграждение Я так думаю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2007 16:33:53
|
 |
 |
Вообще-то цену формирует комитент. Но по ВЭД...?
Беларусь
|
 |
 |
ГБ
17.02.2007 16:25:02
|
 |
 |
Мы комиссионеры, комитент РФ.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|