Хочу перейти в этом году «по отгрузке». Что делать с отгруженной,но неоплаченной продукцией прошлого года? Как правильно отразить ее оплату в этом году?
Я тоже перешла в 2007 на отгрузку и тоже хотела показать реализацию по остаткам отгруженной прод. (со всеми налогами конечно) и, соответственно, взять к вычету НДС(по новому закону) полученный, но не оплаченный на 01.01.07г. Но наша МНСка заявила, что никогда не слышала о таком переходе на другую учетку и вести нам теперь отгрузку и книгу покупок в двух вариантах (1 по отгрузке с 2007г., 2-й по оплате по остаткам на 01.01.07г.)Январь так и делала. Может кто умную вещь, по поводу такого перехода подскажет???