| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
20.02.2007 15:07:13
|
 |
 |
Уплатили пеню арендодателю за несвоевременно уплаченную аренду. Д76 К92 41056 Начислила НДС Д92 К68 7390 (41056+18%=48446-41056) либо 41056*18% Заполняю декларацию по НДС, добавляю к выручке 48446 Заполняю декларацию по прибыли, внереал.расходы +41055, а налоги из выручки +7390??? Правильно??
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.02.2007 17:52:59
|
 |
 |
Признаю,описка, это Д92, не кредит. НДС начислять не надо.
Беларусь
|
 |
 |
lion
20.02.2007 17:30:23
|
 |
 |
Да, по дебету 92 должна быть. Дт.76 Кт.51 = 41056 (оплатили) Дт.92 Кт.76 = 41056 (признали расходы)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2007 17:23:04
|
 |
 |
Спасибо, Iion
Беларусь
|
 |
 |
Uny
20.02.2007 17:21:20
|
 |
 |
Чё-то никак не въеду: с какой радости УПЛАЧЕННУЮ пеню отнесли в КРЕДИТ сч.92?.....
Беларусь
|
 |
 |
lion
20.02.2007 17:16:24
|
 |
 |
если у вас в учетной политике признание внереализационных расходов прописано по моменту оплаты, не имеет значения когда выставили и за какой период. если вы оплатили в фервале, значит у вас внереализационные расходы за февраль
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2007 17:07:00
|
 |
 |
Пеню выставили в декабре 2006 года за июль 2006 года(пеня видна только в акте сверки). А в актах сверок ЖРЭО пишет только суммы.
Беларусь
|
 |
 |
lion
20.02.2007 16:52:02
|
 |
 |
вам что, пеню с НДС выставили? с уплаченной пени НДС не считается. сумма уплаченной пени относится на внереализационные расходы, учитываемые при н/о.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2007 16:48:47
|
 |
 |
Так как правильно? Никто не разбирался?
Беларусь
|
 |
 |
Кира
20.02.2007 16:04:15
|
 |
 |
Мои арендодатели выставляли пеню по аренде без НДС. Отношу на 92 счет с участием в налогообложении. НДС не начисляю.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|