...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Nat 04.03.2007 12:37:10
Прошу помощи.У кого есть опыт перехода с «выручки по оплате» на «выручку по отгрузке», помогите разобраться? Спасибо всем откликнувшимся. Что-то у меня сильно много НДСа вырисовывается.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Дум 05.03.2007 10:50:28
>>>но к зачету - не более НДС по реализации.т.е. НДС , который можно было бы взять к зачету, но больший , чем от реализации, переносится на след.месяц
----
А по человечески: если купил больше, чем продал на возврат из бюджета не расчитывай :)))
Беларусь
"Анонимно" 05.03.2007 10:46:30
->Надин
«...реализации, переносится на след.месяц.»
Разве переносится? По-моему теперь вычеты, превышающие начисление НДС, можно забарать только по заявлению в МНС, которая решает зачесть Вам их в счет др.налогов или заплататить в из бюджета в течении 20 дней
Беларусь
Viper 05.03.2007 10:22:32
Есть предложение - разделитесь на два топика, а то ведь запутаете даже тех, кто запутываться и не собирался.
Читал-читал, ничё не понял - кто куда переходит, откуда взялись 60 дней с 2006 года, если там было по отгрузке...? Или всё как раз наоборот?
Беларусь
Надин 05.03.2007 10:15:53
По товарам, купленным в 2006г. - НДС к зачету только после его оплаты поставщикам (т.е.в 2007), по товарам 2007 года - предъявленный ( плюс к нему и оплаченный за 2006г.) , но к зачету - не более НДС по реализации.т.е. НДС , который можно было бы взять к зачету, но больший , чем от реализации, переносится на след.месяц.Но обязательно учтите, что при переходе на метод по оплате, хотя квартал и является переходным периодом, про 60 дней ( товары 2006г.) забывать никак нельзя!
Беларусь
"Анонимно" 04.03.2007 20:30:33
НДС,НДС
Беларусь
Nat 04.03.2007 13:58:40
Спасибо всем.Ольга скажите, а на самом деле так выгоднее переходить на «отгрузку»? Конечно, в связи с тем что в 2007г. к вычету можно брать НДС даже по неоплченным «накладным».А если товар был куплен 2006г.,а оплачен 2007г. также к зачету + то, что куплено в 2007г., и неоплачено? Че то совсем запуталась.А как эти долги неоплаченные нашими покупателями 2006г..распределять в 1 кв.2007г.? По какой-то методе или равномерно?
Беларусь
Ольга 04.03.2007 13:49:41
Е.Е. кажется немного перепутала. Это переход «с отгрузки» на «оплату». Сама сейчас перехожу с «отплаты» на «отгрузку». Действительно, выползает большой НДС. Дрлги 2006г. можно ставить на выручку в течение 1-го квартала. Это на Ваше усмотрение. Как Вы пропишите в учетной политике. Но в марте вы должны заплатить все налоги, если переход был в течение квартала.
Беларусь
Е.Е. 04.03.2007 13:03:43
В учете будет странная картина, старые долги висят на сч.62, а новые (2007) за балансом. НДС должен выйти только с отгрузки, остальной уже вами закрыт.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru