Помогите безмозглой! Начислен российский НДС в сумме 7 000 000 Но из них деньгами оплачено 4 500 000, а 2 500 000 взято в зачет с НДС по реализации. Как правтильно это отразить проводками ни как до меня недойдет!
А это как??? «из них деньгами оплачено 4 500 000, а 2 500 000 взято в зачет с НДС по реализации.» У Вас была переплата по НДС и Вы ее перебросили на уплату ввозного НДС?