Люди добрые, всезнающие помогите! Что – то сомневаюсь в правильности своих действий. Проблема такая. В августе впервые ввезли российский товар, который при ввозе облагается 18% НДС, а при продаже в РБ 10%. В августе я сделала проводку начислено 18.3.1(росс НДС)- 68,10 (росс НДС)-38 000 000 ( сумма 18%) в сентябре 68.10 -51 38 000 000 ( уплата в полном объеме) 68.02 (НДС по реализ) -18.3.1- 38 000 000 В сентябре опять ввезли росс товар сумма НДС 4 000 000, т.к. образовалась переплата, то мы письмом зачли сумму переплаты 8% в счет оплаты за сентябрь росс НДС. Сформированы след. проводки в сентябре 18.3.1-68.10 4 000 000 В октябре 68.10-68.02 – 4 000 000 68.02.-18.3.1 -4 000 000 Мы правильно сделали или нет . Очень нужна ваша помощь!