...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
+ 22.03.2007 9:21:21
Что-то не соображу: если я нахожу неучтенные затраты прошлого года, то я их отношу на 92 неучит. и подаю уточненные? Но могу уточненные и не подавать?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Нати 22.03.2007 11:07:09
Да не за что))))
Беларусь
Юрий 22.03.2007 11:01:35
1. Налоговым учетом признается осуществление плательщиками (иными обязанными лицами) учета объектов налогообложения и определения налоговой базы по налогам, сборам (пошлинам) путем расчетных корректировок к данным бухгалтерского учета, если иное не установлено налоговым законодательством.
Налоговый учет ведется исключительно в целях налогообложения и осуществления налогового контроля.
2. Налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета и (или) на иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением, применением соответствующих правил и форм учета.

поэтому деклаарция это уже не учет, а скорее отчетность
Беларусь
+ 22.03.2007 10:40:16
Нати, спасибо, все так четко расписали, у меня прям в голове картина наконец-то сложилась :)
Беларусь
"Анонимно" 22.03.2007 10:39:07
а разве «ошибка только в декларции» не есть нарушение налогового учета?
Беларусь
Юрий 22.03.2007 10:31:40
могут оштрафовать за нарушение налогового учета, регистры лучше поменяйте, типа ошибка только в декларции.
Беларусь
Нати 22.03.2007 10:31:38
Вообще-то, вы должны отнести на 92 счет, не учитывать при исчислении налога на прибыль за месяц, в котором обнаружена ошибка.Предоставить уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль и транспортному сбору за прошлый год. Что касается НДС, то вы должны повесить НДС на 18 счет, отразить его в книге покупок в месяце, когда обнаружена ошибка (если конечно, расходы оплачены), принять к вычету (если конечно, расходы оплачены). Поэтому по НДС уточненную декларацию подавать не надо, т.к. согласно законодательства в книге покупак данная сумма отражается в месяце обнаружения ошибки. Вот так)))
Беларусь
to Татьяна 22.03.2007 10:27:38
Я вот тоже так думаю, но..


типа, налоги посчитаны неверно за прошлый год, это, конечно, не так плохо, как налоги к увеличению, но все же..
Беларусь
Татьяна 22.03.2007 10:24:03
а вот я отношу на 92/неучит.,не выделяю НДС и никаких уточненных НЕ подаю,зачем???
Беларусь
+ 22.03.2007 9:47:16
Тогда еще вопрос: на 92 я отношу все суммы вместе с НДС? А по НДС тоже уточненный?
Беларусь
"Анонимно" 22.03.2007 9:46:31
Можете и не подавать, просто придется переделать налоговые регистры.
Беларусь
Элла 22.03.2007 9:44:32
Обязаны подать.Т.к.меняются налоги за прошлый год.
Беларусь
"Анонимно" 22.03.2007 9:39:50
подскажите..
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-12 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru