| |
|
|
| |
|
|
+
22.03.2007 9:21:21
|
 |
 |
Что-то не соображу: если я нахожу неучтенные затраты прошлого года, то я их отношу на 92 неучит. и подаю уточненные? Но могу уточненные и не подавать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Нати
22.03.2007 11:07:09
|
 |
 |
Да не за что))))
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
22.03.2007 11:01:35
|
 |
 |
1. Налоговым учетом признается осуществление плательщиками (иными обязанными лицами) учета объектов налогообложения и определения налоговой базы по налогам, сборам (пошлинам) путем расчетных корректировок к данным бухгалтерского учета, если иное не установлено налоговым законодательством. Налоговый учет ведется исключительно в целях налогообложения и осуществления налогового контроля. 2. Налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета и (или) на иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением, применением соответствующих правил и форм учета.
поэтому деклаарция это уже не учет, а скорее отчетность
Беларусь
|
 |
 |
+
22.03.2007 10:40:16
|
 |
 |
Нати, спасибо, все так четко расписали, у меня прям в голове картина наконец-то сложилась :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.03.2007 10:39:07
|
 |
 |
а разве «ошибка только в декларции» не есть нарушение налогового учета?
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
22.03.2007 10:31:40
|
 |
 |
могут оштрафовать за нарушение налогового учета, регистры лучше поменяйте, типа ошибка только в декларции.
Беларусь
|
 |
 |
Нати
22.03.2007 10:31:38
|
 |
 |
Вообще-то, вы должны отнести на 92 счет, не учитывать при исчислении налога на прибыль за месяц, в котором обнаружена ошибка.Предоставить уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль и транспортному сбору за прошлый год. Что касается НДС, то вы должны повесить НДС на 18 счет, отразить его в книге покупок в месяце, когда обнаружена ошибка (если конечно, расходы оплачены), принять к вычету (если конечно, расходы оплачены). Поэтому по НДС уточненную декларацию подавать не надо, т.к. согласно законодательства в книге покупак данная сумма отражается в месяце обнаружения ошибки. Вот так)))
Беларусь
|
 |
 |
to Татьяна
22.03.2007 10:27:38
|
 |
 |
Я вот тоже так думаю, но..
типа, налоги посчитаны неверно за прошлый год, это, конечно, не так плохо, как налоги к увеличению, но все же..
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
22.03.2007 10:24:03
|
 |
 |
а вот я отношу на 92/неучит.,не выделяю НДС и никаких уточненных НЕ подаю,зачем???
Беларусь
|
 |
 |
+
22.03.2007 9:47:16
|
 |
 |
Тогда еще вопрос: на 92 я отношу все суммы вместе с НДС? А по НДС тоже уточненный?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.03.2007 9:46:31
|
 |
 |
Можете и не подавать, просто придется переделать налоговые регистры.
Беларусь
|
 |
 |
Элла
22.03.2007 9:44:32
|
 |
 |
Обязаны подать.Т.к.меняются налоги за прошлый год.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.03.2007 9:39:50
|
 |
 |
подскажите..
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|