...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ramonka 23.03.2007 14:43:09
Подскажите, мы новая фирма, открылись в декабре 2006 г., с декабря по февраль отгрузки товара не было, все затраты относили на 97(аренда, зарплата, канцтовары, основные средства, амортизация и др.) НДС по приобретенным товарам - на 18/3. Приняли решение распределить собранные затраты равными частями на 44 счет в тенчение 2007 года. А как брать к зачету НДС? Все оплатили... Подскажите. Существуют разные версии. Я растерялась...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 23.03.2007 15:52:26
Сразу. Как Viper говорит.
Беларусь
Ramonka 23.03.2007 15:34:06
Есть ли у кого-нибудь еще мнение...
Беларусь
Ramonka 23.03.2007 14:48:56
Одни говорят, что нужно к зачету брать сразу в марте месяце, когда пойдет отгрузка товара, другие - что необходимо разделить равными долями в течение 2007 г.и закрывать при закрытии 97 на 44. Помогите, пожалуйста, как поступить?
Беларусь
Viper 23.03.2007 14:47:22
Сразу.
В пределах начисленного по реализации.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru