| |
|
|
| |
|
|
Ramonka
23.03.2007 14:43:09
|
 |
 |
Подскажите, мы новая фирма, открылись в декабре 2006 г., с декабря по февраль отгрузки товара не было, все затраты относили на 97(аренда, зарплата, канцтовары, основные средства, амортизация и др.) НДС по приобретенным товарам - на 18/3. Приняли решение распределить собранные затраты равными частями на 44 счет в тенчение 2007 года. А как брать к зачету НДС? Все оплатили... Подскажите. Существуют разные версии. Я растерялась...
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.03.2007 15:52:26
|
 |
 |
Сразу. Как Viper говорит.
Беларусь
|
 |
 |
Ramonka
23.03.2007 15:34:06
|
 |
 |
Есть ли у кого-нибудь еще мнение...
Беларусь
|
 |
 |
Ramonka
23.03.2007 14:48:56
|
 |
 |
Одни говорят, что нужно к зачету брать сразу в марте месяце, когда пойдет отгрузка товара, другие - что необходимо разделить равными долями в течение 2007 г.и закрывать при закрытии 97 на 44. Помогите, пожалуйста, как поступить?
Беларусь
|
 |
 |
Viper
23.03.2007 14:47:22
|
 |
 |
Сразу. В пределах начисленного по реализации.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|