Добрый день! Еще раз про уточнения в декларациях.. Может, кто-то прошел уже через это? 1)Уточненная декларация по НДС за 2006г.- в мае был НДС к уплате 651000 руб, по уточненным: 633000 руб, переплата -18000, в ноябре НДС к уплате был 77000, по уточн.83000.Как все это отразить в прилож.3? C доплатой вроде понятно за ноябрь+6000, а вот переплату за май надо отражать(-18000)? 2) Декларация по прибыли- за январь было к уплате: 1000 ,по уточн.доплата +400 руб. за февраль (убыток):сторнируется весь налог на прибыль -1400, как это отразить в разд.III? январь+400, февраль -1400? Заранее спасибо!
Говорят, что если сдаем уточненный за декабрь месяц, третий раздел с суммами к доплате/уменьшению не заполняются, это правда?
Беларусь
Мила26.03.2007 17:59:31
штрафов не будет, только пеня
Беларусь
Александр26.03.2007 16:11:21
Меня тоже это интересует. А еще вопрос: заполнение третьего раздела, там где указываем суммы к доплате или уменьшению, не приведет ли к штрафным санкциям? Может, стоит все отражать все уточнение за декабрь месяц?