...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Мила 26.03.2007 13:50:02
Добрый день! Еще раз про уточнения в декларациях.. Может, кто-то прошел уже через это? 1)Уточненная декларация по НДС за 2006г.- в мае был НДС к уплате 651000 руб, по уточненным: 633000 руб, переплата -18000, в ноябре НДС к уплате был 77000, по уточн.83000.Как все это отразить в прилож.3? C доплатой вроде понятно за ноябрь+6000, а вот переплату за май надо отражать(-18000)?
2) Декларация по прибыли-
за январь было к уплате: 1000 ,по уточн.доплата +400 руб.
за февраль (убыток):сторнируется весь налог на прибыль -1400, как это отразить в разд.III? январь+400, февраль -1400?
Заранее спасибо!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Александр 27.03.2007 18:25:03
Говорят, что если сдаем уточненный за декабрь месяц, третий раздел с суммами к доплате/уменьшению не заполняются, это правда?
Беларусь
Мила 26.03.2007 17:59:31
штрафов не будет, только пеня
Беларусь
Александр 26.03.2007 16:11:21
Меня тоже это интересует. А еще вопрос: заполнение третьего раздела, там где указываем суммы к доплате или уменьшению, не приведет ли к штрафным санкциям? Может, стоит все отражать все уточнение за декабрь месяц?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru