| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
26.03.2007 17:28:33
|
 |
 |
Не соображу, какие проводки надо делать, когда из уплаты одного налога деньги перезачтены в уплату другого?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Люся
28.03.2007 11:41:10
|
 |
 |
Смахивает на разъяснения крупновой. Какие ещё варианты?
Беларусь
|
 |
 |
В
28.03.2007 11:34:23
|
 |
 |
д-т 68.1 к-.51 (-1000) д-т 68.2 к-т 51 (1000) на дату бух.справки
Беларусь
|
 |
 |
Люся
28.03.2007 9:48:08
|
 |
 |
Документ требуют к любой проводке. Конечно, идеальный вариант - это бухгалтерская справка со ссылкой на № исходящего письма вашего предприятия с приложенной распечаткой из налоговой. Иначе аудиторы не зачтут вам эту операцию.:)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.03.2007 9:09:20
|
 |
 |
Т. е. это еще все надо оформить в бухгалтерскую справку?
Беларусь
|
 |
 |
ЛИ
27.03.2007 22:07:24
|
 |
 |
Это переброска делается Бухгалтерской справкой.
Беларусь
|
 |
 |
ЛИ
27.03.2007 22:06:32
|
 |
 |
Переброска по налогам делается только с участием 68 счета, т.е. с одного налога на другой. Например: С н.на прибыль 68.3.1 перебросить часть оплаты (1000руб) на НДС 68.2.1 68.2.1 68.3.1 1000 руб.
Беларусь
|
 |
 |
Люся
27.03.2007 21:25:27
|
 |
 |
Почему Вы предлагаете 51сч? Ведь движения по нему в этом случае нет. Переброска по субсчетам в ИМНС. И только.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2007 21:18:12
|
 |
 |
еще лучше через 51, тогда оплата по 51 отлично сходится со сверкой.
Беларусь
|
 |
 |
SF
27.03.2007 13:29:46
|
 |
 |
Рекомендую делать как Люся через 76 счет и при этом использовать субконто (аналитику) «ПЕРЕБРОСКА ПО НАЛОГАМ».
Беларусь
|
 |
 |
lena
27.03.2007 9:46:15
|
 |
 |
а я для перебросок использую счет 00, все хорошо видно
Беларусь
|
 |
 |
ха-ха
27.03.2007 9:37:33
|
 |
 |
Элементарная логика мне подсказывает, что в этом случае надо заканчивать ликбез.
Беларусь
|
 |
 |
Люся
26.03.2007 19:08:07
|
 |
 |
Сама идея замечательная. Можно, напр, 68.59 использовать. Это самый последний субсчет в 1С. Я самостоятельно не умею субсчета добавлять. Мне нужно из 20-го 2 субсчета сделать, так пока никак...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2007 19:02:48
|
 |
 |
Ну так добавьте. Или используйте 68.9. Любой свободный субсчет на 68 счете.
Беларусь
|
 |
 |
Люся
26.03.2007 18:48:42
|
 |
 |
Посмотрела.:) В 1С нет счета 68.0.:(
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2007 18:40:04
|
 |
 |
Еще лучше использовать для этих целей (см. как у Люси)счет 68.0 для перебросок. Тогда обороты по 68 не искажаются.
Беларусь
|
 |
 |
Люся
26.03.2007 17:39:15
|
 |
 |
Лучше всего использовать обязательно 76 сч., потому что без него в 1С возникает неразбериха. Например, зачет переплаты отражаю так: Д68.11 - К76.1 (красным) -10000 (снимаю переплату с ЧН) Д68.31 - К76.1 (черным) +10000 (зачисляю эту переплату на НН) Начисления при этом не увеличиваются и легко проверяются
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
26.03.2007 17:30:03
|
 |
 |
если у Вас переплата,то сумма по дебету,соответственно эту сумму в кредит,а тот налог,в счет которого-в дебет.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|