| |
|
|
| |
|
|
Ольга
12.04.2007 17:03:56
|
 |
 |
СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ!Очень прошу тех, кто разобрался ответить. Хочу списать: 1)просроченную дебиторскую задолженность по 62 счету (мы отгрузили, покупатель не оплатил, прошло больше 3 лет); 2)просроченную дебиторскую задолженность по 60 счету (мы оплатили поставщику, нам не поставили, прошло больше 3-х лет); 3)просроченную кредиторскую задолженность по 60 счету (нам поставили, мы не доплатили, разыскать поставщика не удалось, сумма маленькая, прошло больше 3 лет); Все задолженности в белорусских рублях. Вопросы: 1.Если списывать 1) и 2) на внереализационные расходы, не участвующие в налогообложении надо ли начислять НДС? 2.3) учавствует в налогообложении по прибыли? НДС надо начислять? Читаю «Налоговый вестник» №8. Поняла только, что если дебиторскую списываем не вовремя, то не уменьшает базу для прибыли. Пожалуйста, помогите!!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Наташа
13.04.2007 15:37:49
|
 |
 |
самое интересное то, что как утверждал Viper, если пришли деньги, и по ним была частичная реализация, отгрузка и остались висеть предоплата, то НДС при закрытии такой кредиторки начислить надо. И привел ссылку их нормативки.
Беларусь
|
 |
 |
SvetK
13.04.2007 13:30:38
|
 |
 |
По деб.зад-сти: по 62 сч.- НДС уже был начислен ( или по отгрузке сразу, или после 60 дней по оплате), не забыть списать с 97сч. (60 дней)одновременно с зад-стью; по 60 сч. - при неуплате вами за товар не забудьте списать НДС входной с сч.18сч.; а если пришли-ушли просто ден.средства, то НДС нет в принципе и начислять его при списании зад-стей не нужно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.04.2007 13:08:14
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.04.2007 10:30:00
|
 |
 |
Viper, а как же http://www.buh.by/mes.asp?t=84671&b=1
Беларусь
|
 |
 |
Viper
13.04.2007 9:58:06
|
 |
 |
Списывать нужно именно когда «просто так». Потому как если есть переписка, а тем более акты сверок, то у вас нет просроченной задолженности. Имейте ввиду - три года должно пройти не с даты возникновения задолженности, а с даты ее последнего признания должником.
Списываемая дебиторско-кредиторская задолженность НДС не облагается. Никакая.
Беларусь
|
 |
 |
Таня
13.04.2007 9:23:23
|
 |
 |
А если посписывать просто так? Не переписываясь с дебиторами и кредиторами. Кредиторку спишем, налоговой же и лучше, а дебиторская у нас ничего не уменьшает,т.к. у нас упрощенка. Кто списывал просто так - за это наказывали?
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
13.04.2007 9:12:29
|
 |
 |
Мы работаем по отгрузке.НДС по отгруженному товару я начислила и уплатила при отгрузке. Разве сейчас списывая задолжность я снова должна начислять НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Uny
12.04.2007 21:19:50
|
 |
 |
Бррр... Дубль № 2:
1. По 1) НДС вроде как должен был быть начислен еще 2 года 10 месяцев назад. По п 2) - нет. 2. Должен участвовать. Не надо.
Беларусь
|
 |
 |
Uny
12.04.2007 21:17:52
|
 |
 |
1. По 1) НДС вроде как должен был быть начислен еще 20года 10 месяцев назад. По п 2) - нет). 2. Должен участвовать. Не надо.
Беларусь
|
 |
 |
Элла
12.04.2007 17:16:03
|
 |
 |
Переписка с ними должна быть,акты сверок т.п. «работа»,по кредиторке ндс начисляется .
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|