...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 11.05.2007 15:12:38
Как отразить начисление рос. НДС, если по документам НДС не выделен и на таможне НДС не платили?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ИТ 16.05.2007 12:10:06
18.1.РФ - 68.2.1 начисление (операция вручную либо заявление об уплате косвенных налогов)
18.2.РФ - 18.1.РФ - запись книги покупок (вручную либо на основании Заявления об упл.косв.налогов)
Беларусь
"Анонимно" 16.05.2007 11:49:27
апа
Беларусь
"Анонимно" 11.05.2007 16:35:47
41 60 82руб
18 60 18руб
60 51 100руб
18 68 18руб
68 51 18руб.

Это, ежели бы по докам проходил НДС,НО нам россияне не выставили НДС! Поэтому 60й я не задействую! И на таможню тож не спишу,т.к. не попал товар под растаможку.
Как быть?
Беларусь
"Анонимно" 11.05.2007 16:07:54
ну помогите же с проводками, плиз!
Беларусь
"Анонимно" 11.05.2007 15:48:16
ну неужели никто не знает?
Беларусь
"Анонимно" 11.05.2007 15:24:20
У меня пока только одна проводка:
68 51 100 руб Уплачен НДС
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru