| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
04.06.2007 10:38:09
|
 |
 |
Если товар из РФ получен в июне, НДС нужно заплатить до 22.07.07, декларацию подать до 20.07.07, а в качестве вычета взять в налоговой декларации по НДС за июнь месяц, если будет заплачен до 22.07.07. Я правильно понимаю? Или я запуталась?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
04.06.2007 13:22:52
|
 |
 |
Что за счет-фактура?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.06.2007 12:28:12
|
 |
 |
Что за новость наличие счет-фактуры именно с отметкой МНС??? Откуда???
Беларусь
|
 |
 |
с
04.06.2007 12:24:43
|
 |
 |
оплата до 20.07 В зачёт в июне, при наличии счёт-фактуры российского поставщика с отметкой МНС. Плюс отражение в книге покупок за июнь. Постановлен 47 вы поняли верно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.06.2007 12:03:01
|
 |
 |
Огромное спасибо. Только вопрос. К вычету в месяце оплаты. ______________________ А как же Постановление МНС от 14.03.07 №47? «Суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров из РФ в установленные сроки, подлежат вычету в налоговой декларации по НДС, представленной за тот налоговый период, в котором товары приняты на учет.
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
04.06.2007 11:35:06
|
 |
 |
5. Косвенные налоги уплачиваются не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных товаров.
Беларусь
|
 |
 |
A-Lesko
04.06.2007 11:24:57
|
 |
 |
К вычету в месяце оплаты.
Беларусь
|
 |
 |
Milka
04.06.2007 11:04:00
|
 |
 |
Оплата до 20.07.2007
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|