...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Бушка 14.06.2007 10:03:09
Караул!!!!
В марте сделали предоплату на покупку ОС в валюте.
В апреле поступило это ОС и введено в эксплуатацию.
В апреле прольготирована прибыль, а в мае обнаружила, что не списала на ст-сть ОС расходы связанные с покупкой валюты для расчета с поставщиком.
Можно ли списать эти расходы в конце года?
Можно ли дополнительно прольготировать прибыль на сумму «расходы связанные с покупкой и/в»?
И опять же : неправильно будет считаться амортизация, налог на недвижимость и пр.

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Бушка 14.06.2007 10:59:37
Может акт на ввод в эскплуатацию переделать с апреля на май , предварительно списав со сч 97 на 08 расходы по покупке валюты?
Амортизацию в мае не считать. Может быть что-то упустила?
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2007 10:44:16
неужели ни у кого никаких мыслей?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru