| |
|
|
| |
|
|
Татьяна
17.07.2007 9:34:56
|
 |
 |
народ,кто подскажет???Программа 1С от Юколы! у меня один вид деятельности-оказание услуг,все затраты на 26 счет (ЕСТЬ НЕУЧИТЫВАЕМЫЕ!!!),26 распределяется 100% на 20,20 закрывается на 45,а 45 затем на 90 пропорционально оплате,т.к.работаем по оплате! ВОПРОС:как сделать так,чтобы в декларацию по прибыли НЕ попадала вся БУХГАЛТЕРСКАЯ с/сть,т.к.есть неучитываемые затраты???? Люди,устала бороться с этой программой,помогите!!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
RIU
19.07.2007 16:36:13
|
 |
 |
Чтобы в декларацию по прибыли не попадала вся бухгалтерская себестоимость,если есть неучитываемые затраты,необходимо: 1.В аналитике по сч.26 выбрать статью затрат,у которой элемент затрат Не принимаемые для налогообложения, 2.В документе Определение себестоимости поставить флажок Не закрывать на 45.3 затраты,элемент затрат по которым Не принимаемые для налогообложения.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
17.07.2007 16:36:01
|
 |
 |
люди,ну не проходите же мимо,плиз!!!
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
17.07.2007 14:04:20
|
 |
 |
народ,у кого Юкола???Помогите найти выход!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.07.2007 12:55:04
|
 |
 |
люди,ну кто-нибудь помогите!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.07.2007 10:51:12
|
 |
 |
Пипла,а если сейчас мне все откорректировать и тоже вместо 26 отнести на 92,у меня убыток все равно,просто в декларации изменятся цифры нарастающим итогом,вроде ни на что не повлияет??? и тогда в декларацию все правильно будет попадать??? все что по б/у будет и в декларации по н/у???
Беларусь
|
 |
 |
ФАСАД
17.07.2007 10:23:04
|
 |
 |
Прямо на месте формулы введите свой расчет цифрами в соответствии с вашими данными. Если по оплате, то до распределения 100% со сч.26 на счет 20.20 вам уже надо исключить не учитываемые. Надо было до начала введения учета, организовать два сусчета на 26 счете. Тогда и в формулу по нал. на приб. правильно было написать. Теперь ВАМ необходимо завести в моноп. режиме дополнительно к сч.26 субсчета. Сначало 26.01 - хотя это я вам непосоветую на все 100, так как у вас уже есть сч.26. Куда она(программа) вам скинет вашу сумму уже существующих затрат может на субсчет 26.0. У меня когда-то было такое. Тогда надо было из 26.0 делать 26.02. А сч. 26.01 уже был создан, так ка вы уже с этого и начинали. Лучше обратиться к программисту или кто это сей час делал.
Беларусь
|
 |
 |
Пипла
17.07.2007 10:10:36
|
 |
 |
Я не учитываемые при налообложение веду на 92 не учитываемые при налообложении, все прописала в учетной политике, и все налоги формируются автоматическиию.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.07.2007 10:07:55
|
 |
 |
а как откорректировать???С/сть то не вся списывается в 90 счет,т.к.по оплате,а я знаю общую сумму по 26 счету неучитываемых затрат???распределять как-то пропорционально?
Беларусь
|
 |
 |
ФАСАД
17.07.2007 9:57:32
|
 |
 |
Надо настроить в отчете формулы. Станьте в отчете на строку «себестоимость» и нажмите формула. Когда отобразиться формула, откорректируйте счета.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|