| |
|
|
| |
|
|
Галя
17.07.2007 10:36:02
|
 |
 |
Назрели вопросы. Лимитов по отнесению ТЭР на затраты нет. 1. Суммы по электроэнергии и отоплению на затраты относить неучитываемые? (сомнения - может 92 и начисление НДС) 2. НДС брать к вычету? 3. К ТЭР относится электроэнергия, отопление и все?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Галя
17.07.2007 14:09:15
|
 |
 |
Вот и я стала делать и возник вопрос с инновационным. Видимо нужно все на затратные счета, а затем корректировки. Инновационный от бухгалтерской с/с? НДС? Тоже на затратные счета и на него соответсвенно инновационный тоже?
Беларусь
|
 |
 |
Е.А.
17.07.2007 13:48:43
|
 |
 |
Объясните, а если телефоны не принимаю к затратам при налоге на прибыль, то по сч.44 проводить? Можно НДС с 2007 года включать в стоимость? И все же на сч.44 или сч.92. Т.К. уплата в инновац. фонд 0,25% от всего, что на сч.44, даже неучитываемые, или только с учитываемых затрат?
Беларусь
|
 |
 |
Kuki
17.07.2007 13:28:07
|
 |
 |
Да! Именно затратные счета, т.к. для целей бухгалтерского учета -это затраты, непосредственно связанные с производством. А для налогового учета Вы делаете корректировки. Другое дело что на 92 учитывать удобнее и НДС, если начисляете на 92 а не на 90.
Беларусь
|
 |
 |
Елена
17.07.2007 13:26:41
|
 |
 |
Нормы устанавливаются и утверждаются организацией самостоятельно и утверждаются в Комэнергоэффективности. Они устанавливаются(обычно заказываются у спецов)в расчете на ед продукции либо, если нет производства,на врем период. Лимиты же выд энергоснабжающая организация. Если Вы арендатор то таковым для Вас явл арендодатель. Насколько мне прих с этим сталкиваться, то есть «продвинутые» арендодатели, кот выделяют лимиты дополнением к договору, а есть совсем «невменяемые», кот вообще не понимают о чем речь. Так вот, на себестоимость можно относить только по НОРМАМ, а вот чтоб сия себестоимость еще и уменьшала н/о прибыль должны быть ЛИМИТЫ. Если есть только лимиты-то это 92 УЧАСТВУЮЩИЕ в пределах лимитов.
Беларусь
|
 |
 |
Галя
17.07.2007 13:22:10
|
 |
 |
«Анонимно» 17.07.2007 13:14:11 . Убедили. Буду относить на 92 (неучаствующие) с НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Kuki-Гале
17.07.2007 13:20:04
|
 |
 |
Правильно поняли. С 1 января 2007г. так. И к вычету ничего нет и начислять не надо. Распишите проводки- все станет понятно - «то на то и выходит». В любом случае все за счет собственных средств получается (даже если к вычету и потом начислять) , только проводок в этом случае меньше. Я делаю так и «не парюсь»
Беларусь
|
 |
 |
Елене
17.07.2007 13:15:02
|
 |
 |
Поясните: лимиты выделяет арендодатель. На их основнии устанавливаются нормы (утверждаются комэнергоэфективности)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.07.2007 13:14:11
|
 |
 |
Люди, Вы что??? Какие затратные счета??? Или у Вас есть нормы? На 44, 20, 26 - только в пределах норма, это в Положении о составе затрат четко сказано (для б/у). Если у вас нет ни норма, ни затрат - только 92! Причем либо на 92 сразу с НДС, либо НДС к вычету и потом еще начислить!
Беларусь
|
 |
 |
Галя
17.07.2007 13:09:00
|
 |
 |
Куки, правильно ли я поняла? - если относить на счета затрат или 92 с НДС, тогда на 18 НДС не попадает и к вычету ничего нет. Ляля. А вы на 92 относите видимо без НДС. Значит он у вас «зависает». Это как-то некрасиво.
Беларусь
|
 |
 |
Елена
17.07.2007 13:01:11
|
 |
 |
Если есть нормы и лимиты и Вы в них вписываетесь, то на сс, если есть только лимиты, то на 92(участвующие), если есть только нормы-нет лимитов (напр арендодатель не выделил), то в пред норм на себестоимость не участвующую в н/о, если нет ничего 92 неучаств.
Беларусь
|
 |
 |
Kuki
17.07.2007 12:57:02
|
 |
 |
Правильно отностить на счета затрат 20,26,44- неучитываемые пр налогообложении. Но в принципе можно и на 92. Что касается НДС: если взяли к зачету - надо начислить. Если отнесли сразу на стоимость - начислять не надо.
Беларусь
|
 |
 |
Галя
17.07.2007 12:51:47
|
 |
 |
Опять разброд и шатание. Знатоки, помогите. Мои мысли все-таки на затраты не участв. и НДС к вычету. А ваши?
Беларусь
|
 |
 |
Airin
17.07.2007 11:21:09
|
 |
 |
Девушки! Не могли бы вы дать первоисточник к вашим рассуждениям? Заранее благодарю.
Беларусь
|
 |
 |
Ляля
17.07.2007 10:55:19
|
 |
 |
Я тоже провожу через сч.92/неуч. Сумму НДС к зачету не беру, НДС не начисляю.
Беларусь
|
 |
 |
Кира
17.07.2007 10:51:49
|
 |
 |
А я через 92 счет, без усатия с НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Павлинка
17.07.2007 10:41:15
|
 |
 |
Относить на затраты (я отношу на 44), не участвующие в налогообложении на прибыль, и на них начисляется НДС
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|