| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
19.09.2007 11:40:31
|
 |
 |
Подскажите пожалуйста такой вопрос. Мы оплатили рекламу в журнале. Оплатили на 3 месяца вперед, журнал выходит 1 раз в неделю, акт вып. работ с суммой будут высылать за месяц (например: в начале октября за сентябрь. На каком счете вести учет правилнее на 76 или 97?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.09.2007 12:04:39
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
ТСН
19.09.2007 12:08:04
|
 |
 |
97
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 12:21:08
|
 |
 |
Проводки такие: 97-51 44-97 (по мере поступления акта вып. работ)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 13:13:32
|
 |
 |
Что-то я не уверена что это 97. Расскажите кто на каком счете это держит????
Беларусь
|
 |
 |
КЭТ
19.09.2007 13:14:48
|
 |
 |
97. почитайте типовой план счетов
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 13:15:33
|
 |
 |
на 97.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 13:16:21
|
 |
 |
то есть «Анонимно» 19.09.2007 12:21:08, прав?
Беларусь
|
 |
 |
Ле
19.09.2007 13:16:38
|
 |
 |
По плану счетов проводки 97-51 нет. Нужно 60-51, потом 97-51, и каждый месяц (три месяца) 44(26)-97.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 13:17:54
|
 |
 |
ТО, Ле, что это значит «60-51, потом 97-51»
Беларусь
|
 |
 |
Ле
19.09.2007 13:18:15
|
 |
 |
Прошу прощения «, потом 97-51,» имела ввиду 97-60
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 13:19:51
|
 |
 |
а тогда понятно, только я наверное все так сделаю вот так: 76-51 97-76 44-97 (по мере поступления актов) Будет правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Ле
19.09.2007 13:22:25
|
 |
 |
Да, правильно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 13:24:44
|
 |
 |
Спасибо! Только еще один маленький вопрос: Проводку 97-76 делать в день оплаты или когда?
Беларусь
|
 |
 |
Ле
19.09.2007 13:32:29
|
 |
 |
Да
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 13:35:54
|
 |
 |
А с НДСом что делать?
Беларусь
|
 |
 |
Ле
19.09.2007 13:39:49
|
 |
 |
на 97 счет общая сумма (условно 354 р. в т.ч. НДС 54) если на три месяца делите по 118 р. 44 - 97 =100р. 18 - 97 =18р.
Беларусь
|
 |
 |
Nysha
19.09.2007 13:41:56
|
 |
 |
Я делаю так: 1. оплатили: 60-51 100 руб. 2. Прислали акт и с/ф по НДС: 97-60 -10 руб., 18.1-60-1,8 руб. 3. НДС к зачету: 18/2-18/1 - 1,8 руб. 4. На затратные счета : 44-97 - 10 руб.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.09.2007 13:48:01
|
 |
 |
А если логически то вот так не правильно разве: 76-51 1181180 97-76 1001000 18.3-76 180180 44-97 333666(1001000/3)- акт вып. работ 18.22-18.3 С/ф по НДС ???? это не правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Nysha
19.09.2007 13:56:10
|
 |
 |
А где вы увидете оставшуюся сумму, которая еще не «закрыта» АВР ? У вас на 97-м будет без НДС.
Беларусь
|
 |
 |
То, Nysha
19.09.2007 14:09:12
|
 |
 |
непоняла? НДС оставшийся на 18,3 по этому контрагенту, а остальное на 97
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-39
|
|
| |
|
|