...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Лена 21.03.2008 16:33:36
Как вы сторнируете с/сть при методе учета по оплате. Что нужно переделывать каждый месяц, по другому никак????
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Лена 21.03.2008 16:55:52
видимо делаю ошибки только я
Беларусь
масенький бух 22.03.2008 2:38:45
а зачем вы ее сторнируете?
Беларусь
масенький бух 22.03.2008 2:49:56
я так понимаю неправильно посчитана?
Беларусь
"Анонимно" 22.03.2008 11:09:09
мы не сторнируем. Просто изначально не списываем с/с отгруженного товара в счет 90, а делаем так
Дт 45 Кт 41 - на всю с/с отгруженного товара
И только после оплаты списываем с 45 в Дт 90 и то лишь пропорционально полученной оплате.
Например, если отгрузили товара на 100, при этом с/с составила 80, то на дату отгрузки
Дт 45 Кт 41 - 80
Когда пришда частичная оплата на 60, например, то с/с списывается пропорционально полученной оплате
Дт 62 Кт 90 -60
Дт 90 Кт 45 - 48 (60/100*80)
НДС таксама пропорционально
Дт 90 Кт 68 - 5 (60*18/118)
И гэтак далей на кожную полученную сумму
Беларусь
"Анонимно" 22.03.2008 13:51:23
«Анонимно» 22.03.2008 11:09:09 ужос И вы утверждаете о правильности такого метода? А где остаток с предыдущего месяца? А про НДС вообще...
Беларусь
Борис 22.03.2008 20:52:34
Все правильно делается. Остаток остается на дебете 45 счета. И по НДС все правильно. Только 62 счет тут не нужен. Прямо 51-90 на сумму оплаты. 62 только если предоплата. Не надо кричать про ужас. Если что не нравится, конкретнее пожалуйста.
Беларусь
масенький бух 22.03.2008 21:18:43
а как по услугам с/с «по оплате»?
Беларусь
Борис 22.03.2008 23:52:28
Мы собираем себестоимость за месяц и делим на каждый акт пропорционально выставленным суммам. Затем привязываем рассчитанную себестоимость к каждому акту. И по мере оплаты пропорционально закрываем. Все это естественно программно. Вручную это просто вешалка.
Беларусь
"Анонимно" 23.03.2008 8:58:47
А ужас потому что остаток на конец месяца на 45 счете тоже участвует в пропорционально расчитанной реализованной себестоимости, равно как и неоплаченный остаток по объемам выполненных работ. И при чем тут каждый акт? Делается две колоннки

Ост. по выполн. объему 800 руб Остаток по 45 500 руб
Выполнено за мес 1000= Фактич себест. 600=
Итого с ост 1800= 1100=
Реализовано 1200= 733=
1100/1800х1200=733руб
Остаток 600= 367=

и т.д. в следующем месяце. А что дает учет по актам? Как учитывается остаток? А НДС причем? По полученной выручке весь НДС к зачету (я не говорю об авансах) Какой расчет пропорциональный вы делаете по НДС? Или я чего то не понимаю в ваших словах.
Так вот автор изначально спрашивал, что народ делает при ошибке в себест., т.к. теряется правильность всей этой цепочки. Конечно, правильно было бы пересчитать, но это кошмар что. Думаю, большинство бухг., просто отражают в текущем месяце.
Беларусь
Вик 23.03.2008 15:52:54
Скажите, а если у нас вид деятельности - международные грузоперевозки, мне тоже нужно топливо, командировочные учитывать по каждому акту? Я просто закрывала каждый месяц 20-й счет на 90-й. И сальдо у меня по 20му не было никогда.
Беларусь
"Анонимно" 23.03.2008 16:34:15
Вик, это зависит от учета: по мере оплаты или по отгрузке. Поконкретнее вопрос задайте
Беларусь
Вик 23.03.2008 22:41:31
Учет по оплате. Раньше закрывала каждый месяц 20-й счет, а теперь засомневалась. Но это же нереально, высчитывать по каждому акту топливо и командировочные, и потом еще и смотреть, что включать в с/с, а что должно висеть.
Беларусь
Борис 23.03.2008 23:05:31
Когда собирается себестоимость и НДС по каждому акту, это и есть правильный учет. А когда мы собираем остатки с отгрузкой текущего месяца и начинаем считать среднюю температуру по госпиталю, то это и есть то, что предлагает АНОНИМНО. При ручном учете по другому и не получится, на то и допускается по методу средневзвешенной. А при нормальном компьютерном учете все очень даже красиво получается и хорошо все видно. Право выбора каждый оставляет за собой. Мы тоже делали по средневзвешенной до 2001 года. Потом сделали нормальный раздельный учет.
Беларусь
масенький бух 24.03.2008 0:04:06
вот прочитала все и ужаснулась. Великие умы, обращаюсь к Вам потому как похоже мой гл.бух делает неправильно. У нас такая ситуация (СМР): подписан акт, поступила предоплата допустим в январе. Гл.бух не принимает эту предоплату вообще как реализация и не списывает ничего. И только когда поступает доплата, когда полностью все оплачено, только тогда она учитывает выручку, уплачивает НДС и делает списание всего. Неправильно ведь наверное. Подскажите пожалуйста.
Беларусь
масенький бух 24.03.2008 0:07:16
у нас нет товара, у нас списываются материалы и оборудование. То есть как я поняла, надо полностью просчитать себестоимость, а как тогда списывать их (материалы и оборудование на с/с)? Ох, в одном месте понимаю, в другом нет.
Беларусь
"Анонимно" 24.03.2008 0:36:56
2масенький бух 24.03.2008 0:07:16
http://buh.by/mes.asp?t=126873
Беларусь
первый аноним второму 24.03.2008 8:46:47
которому в ужасе. Эт Вы че, все до кучи собираете? И усредненно списываете? А по каждой отгрузке программа не позволяет, лень трохи или не додумались?
Беларусь
Ужасный аноним 24.03.2008 9:07:29
А смысл вашего деления? Что это дает? Ведь если один вид деятельности, то мне здаецца арифметика выдаст тот же результат. А так по каждой еще отгрузке все плюсуй. Ну да ладно, хозяин - барин. Давайте вернемся к НДС. Тут то что вы имели ввиду, говоря о пропорции деления.
Беларусь
ужасному 24.03.2008 9:29:07
так это, если 60 пришло из 100 отгруженных, так сколько НДС к начислению? Про НДС 60 дней сейчас не говорим. 60*18/118=9, У вас что-то другое получается?
Беларусь
"Анонимно" 24.03.2008 9:35:00
Вот тут уж действительно ужос. Себес-ть вы считаете по каждому акту. А НДС сбить по актам оплаченным невмоготу. Все разобрались, благодарю.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-26

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru