| |
|
|
| |
|
|
ПЕРЕХОД
06.07.2009 13:26:28
|
 |
 |
Мы переходи с УСН на обычное налогооблажение. Учет велся в книге доходов и расходов. Теперь мне нужно внести в бухгалтерию все данные. Вопрос: вносятся через счет 00. Имне нужно внести все данные например выручку за этот год, или сумму вместе с прошлым годом?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.07.2009 13:31:04
|
 |
 |
Выручка списывается на фин. результат ежемесячно. остатки вводятся через 00.
Беларусь
|
 |
 |
ната
06.07.2009 13:36:07
|
 |
 |
Самое главное,что теперь все суммы полученные за услуги оказанные при работе по УСН -надо обложить по ставке 24% как налог на прибыль!!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.07.2009 13:38:26
|
 |
 |
ната, с чего бы это?
Беларусь
|
 |
 |
ПЕРЕХОД
06.07.2009 14:17:56
|
 |
 |
«Выручка списывается на фин. результат ежемесячно. остатки вводятся через 00.» ЭТО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД в нашем случае 2 года?
Беларусь
|
 |
 |
Марина
06.07.2009 14:22:53
|
 |
 |
а мне кажется,что теперь Вам нужно восстановить учет полностью за весь тот период,что велся на УСН,а потом только вносить остатки....т.к. выручка - эт не самый проблемный счет в отношении остатков
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.07.2009 14:25:16
|
 |
 |
НЕТ! Не за два года! Вы же начинаете, как с чистого листа. Остаток на р/с Д51 К00, далее ОС, МБП, ЗП. А за вашу выручку, вы ведь уже уплатили налог по УСН.
Беларусь
|
 |
 |
ната
06.07.2009 14:27:41
|
 |
 |
У меня такая ситуация: 1 кв-л УСН без НДС по ставке -8%. Перешла с 1 апреля 2009г. на общую систему и в учетной политике - по отгрузке. устно говорили - за услуги оказанные в 1 кв-ле, но деньги полученные в 2 и далее кв-ле по ставке УСН-8%. Написала письменный запрос, ОТВЕТ: с 1 апреля все поступившие суммы за услуги оказанные в 1 кв-ле по общей системе, и мало того, в июне должна отразить все услуги 1 кв-ла не зависимо оплачены они или нет!!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.07.2009 14:34:38
|
 |
 |
Вам все правильно сказали, а налог по УСН пошел в зачет?
Беларусь
|
 |
 |
Галина
06.07.2009 14:37:48
|
 |
 |
Мы на УСН (более года). Помимо книги веду полный учёт (составила для себя уч. политику, т.к. не понимаю, как можно без неё работать). Мы также планируем перейти на подох. налог. Могу ли я дальше вести учёт в своей базе? Или надо только вводить остатки? Где подробнее об этом почитать? (дайте, пож., ссылку galabat@tut.by)
Беларусь
|
 |
 |
Галина
06.07.2009 14:44:15
|
 |
 |
И ещё. При УСН надо начислять аммортизацию ОС, НА? Я всё делала: и амморт. начисляла, и РБП учитывала, и рекламу в пределах норм. А сейчас засомневалась, надо ли было..
Беларусь
|
 |
 |
Несмашный Владимир
06.07.2009 14:46:22
|
 |
 |
мне всегда нравилось когда люди пишут «налогооблАжение»... И я каждый раз задаюсь вопросом - а уплата налогов не лАжа ли? ))))
Беларусь
|
 |
 |
Toha
06.07.2009 14:52:59
|
 |
 |
Несмашный Владимир
полная к тому же ...:) +4
Беларусь
|
 |
 |
Для Галины
06.07.2009 14:57:54
|
 |
 |
Зачем же вам вводить остатки, если вы вели бух учет? Продолжайте его вести. остатки - это для тех, кто начинает с нуля
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.07.2009 15:36:53
|
 |
 |
А вдруг окажется что не правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Галина
06.07.2009 15:39:29
|
 |
 |
Спрошу ещё раз: При УСН надо начислять аммортизацию ОС, НА?
Беларусь
|
 |
 |
ната
06.07.2009 15:43:06
|
 |
 |
Извините не поняла? «А налог по УСН пошел в зачет»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.07.2009 15:43:24
|
 |
 |
Надо.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.07.2009 15:46:58
|
 |
 |
Уплаченный налог по УСН за I кв. пошел в зачет для налога на прибыль? Или вас заставили платить налог два раза, по усн и по общей системе?
Беларусь
|
 |
 |
ната
06.07.2009 17:17:53
|
 |
 |
за 1 кв-л заплатили УСН с полученных сумм за период. За 2 кв-л платим налог по отгрузке+ общий налог по услугам оказанным в 1 кв-ле (даже если не получили денег.)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.07.2009 2:16:27
|
 |
 |
Надо было вести бухучет и не было бы проблем.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-30
|
|
| |
|
|