| |
|
|
| |
|
|
Цептер
21.10.2009 15:44:07
|
 |
 |
К БТР и всем заинтересованным. Продолжение темы по услугам оплачиваемым и оказываемым в течении нескольких месяцев (остаток на сч.20 ?)
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Цептер
21.10.2009 15:49:46
|
 |
 |
Услуга(работа) выполняется несколько месяцев, соотв. акт в/р подписывается по оканчании выполн. услуги, а затраты по данным услугам есть каждый месяц, не могу понять как можно закрыть сч.20 ежемесячно и куда относить данные затраты( т.к. не должно быть остатка на сч.20-?)
Беларусь
|
 |
 |
Людмила
21.10.2009 15:57:17
|
 |
 |
А почему у вас не должно быть остатка на сч. 20? Эт о где-тьо прописано? У меня тоже услуга оказывается несоклько месяцев, собираю на сч. 20 затраты, на конец месяца - это незавершенное производство.
Беларусь
|
 |
 |
розница
21.10.2009 16:01:00
|
 |
 |
У Вас «незавершенка», поэтому остаток на сч.20 - вполне нормальное явление. В Вашем случае не нужно ежемесячно закрывать счет 20.
Беларусь
|
 |
 |
Цептер
21.10.2009 16:13:50
|
 |
 |
Людмила, я тоже так делаю, но в соседнем топике:«распределение 26-го счета» 18.10.2009 14:13:49, было высказано, что по услугам остатка на сч.20 нет. Вот я и засомневалась, т.к. делаю такую работу не давно, приходится обращать внимание на разную информацию, особенно если ее(информацию) дают более опытные,
Беларусь
|
 |
 |
Цептер
21.10.2009 16:26:15
|
 |
 |
Еще вопрос:при поступлении оплаты за услугу и подписании акта в/р затраты списываю на сч. 90, без отнесения на сч.40(45), так ли?
Беларусь
|
 |
 |
LS
21.10.2009 16:44:06
|
 |
 |
Учетная по отгрузке- затраты по акту на 90.Если по оплате через 45 счет.Что такое в/р в вашем посл.вопросе.
Беларусь
|
 |
 |
Людмила
21.10.2009 16:44:34
|
 |
 |
Моя услуга - разработка программного обеспечения, где работа разбита на несколько этапов, каждый из которых длится не менее 2 месяцев, выручка принимается по закрытию этапа и подписанию акта. Из прочитанного топика про розницу я поняла, что там, где услуги оказываются нескольким потребителям, на конец месяца достаточно сложно провести достоверное распределение затрат, чтобы определить незавершенное производство по каждой услуге, поэтому опытные бухгалтера стараются закрывать акты каждый месяц. Подозреваю, что если у меня програмисты начнут одновременно работать с другим клиентом, то я тоже предпочту просить каждый месяц закрывать акт, ибо для меня сейчас порой сложно разбить затраты, если акт закрыт в середине месяца.
Беларусь
|
 |
 |
Людмила
21.10.2009 16:45:32
|
 |
 |
в/р - акт выполненных работ, подозреваю
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2009 16:51:50
|
 |
 |
Автор, у меня тоже «длинная» услуга. Я, пока не закрыт акт (у меня, правда, по отгрузке) Прямые расходы (20)не списываю. Когда подписан акт-в 90й 26-й списываю, как условно-постоянные ежемесячно. 45-й для торговых организаций...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2009 16:52:49
|
 |
 |
После 90й-точка
Беларусь
|
 |
 |
LS
21.10.2009 16:57:47
|
 |
 |
Долгосрочный договор вы разбиваете (у меня это приложение к договору тех.задание и календарный план)на этапы,оговариваете их стоимость.26 лучше распределять по основной зар.плате.Акт закрывайте последним числом месяца.Да и если он у вас 15 числа,то зарплата по исполнителю у вас есть,26 все равно распределяется месячный.
Беларусь
|
 |
 |
LS
21.10.2009 17:02:03
|
 |
 |
По поводу 45.Если отнесете на 90 никто вас не убьет.Но справедливости ради на счете отражается движение отгр.товаров,продукции,выполненных работ,услуг.
Беларусь
|
 |
 |
распределение 26-го счета
22.10.2009 9:11:08
|
 |
 |
« в соседнем топике:«распределение 26-го счета» 18.10.2009 14:13:49, было высказано, что по услугам остатка на сч.20 нет. Вот я и засомневалась,»
у нас услуги «короткие» и не растягиваются на несколько месяцев. Поэтому и остатка на сч.20 у нас нет.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
22.10.2009 9:26:00
|
 |
 |
А можете вы абстрагироваться от своего учета и вида деятельности и представить, что крупные предприятия (промышленные, строительные) со штатом в несколько тысяч чел не имеют остатка на 20 счете, т.к. написали это в учетке и списывают 20 счет в Д90-го целиком. Кто по отгрузке в Д90-го, кто по оплате в Д45-го. Если нет отгрузки (акта вып.работ) и при этом нет прямых затрат вполне правомерно задать вопрос«А участвуют ли вообще эти расходы в предпринимательской деятельности?». При вашем доскональном подходе -а вот мы просто сами знаем, что мы работали по оказанию будущих услуг... Возникает обязательно вопрос калькулирования себестоимости услуг, вопросы ценообразования этой услуги, нормирования трудозатрат на эту услугу. Я не знаю, давно ли вы работаете ГБ, но у меня частенько возникал вопрос у проверяющих про расценки на услуги и кол-во времени на оказание той или иной услуги. И вот эти небольшие вопросики только вершина айсберга, который находится под вашей темой, что мы весь год оказывали услугу, а акт подписали в декабре, одиннадцать месяцев нося в налоговую декларации по убыткам за аренду и зарплату 48 человекам.
Беларусь
|
 |
 |
LS
22.10.2009 10:04:02
|
 |
 |
БТР согласна,особенно с увязкой по ценообразованию и количество времени по оказанной услуге.Только не будет в этом случае 11 месяцев убытков по аренде и зарплате на 48 человек.Если договор длится 12 месяцев и сроки выполнения оправданы,у вас будут пустые отчеты по прибыли,12-й месяц с выручкой и затратами,в том числе и с арендой,зарплатоя и налогами с нее.По поводу крупного предприятия,вы все правильно пишите.Но там и ситуация немного другая.Автора возможно испугало что кроме «большого» договора выполняется и мелкие.Это тоже нормальная ситуация, и в ее силах учитывать каждый договор и затраты по нему отдельно.А учитывая ценообразование,и необходимо делать.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.10.2009 10:10:30
|
 |
 |
БТР, у меня длинная услуга, да. В чем крамола, что услуга целиком оказана в течение 3-4 месяцев? и даже 11-ти? В течение оказания данной услуги ПРЯМЫЕ затраты остаются на 20-м. А аренда, зп, это 26-й, кот как условно-постоянные относятся в реализацию ежемесячно. Почему по вашей логике я должна ежемесячно подрисывать акты, придумывая в договорах какие-то непонятные этапы... Я не промышленное предприятие и не строительная организация Я не понимаю, какие такие вопросы могут возникнуть у проверяющих (хотя у них возникают разные и ,порой неуместные, вопросы)
Беларусь
|
 |
 |
LS
22.10.2009 10:16:19
|
 |
 |
«Анонимно» 22.10.2009 10:10:30 Главное определить правильную стратегию распределения 26 счета.В вашем случае,наиболее прием.вариант-по основной заработной плате.Тогда и 26 счет на 20 вы распределяете каждый месяц,т.к. и зарплату исполнителям вы начисляете.Даже если начисляете,условно,раз в квартал,у вас не будет перекоса по накладным.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
22.10.2009 11:17:13
|
 |
 |
Да, это я что-то запуталась в этих топиках про услуги. Это же в соседнем хотели ежемесячно списывать затраты по неоказанным услугам, а эти-то хотят собрать на 20-м счете ВСЕ ЗАТРАТЫ ПО РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 4 месяца и списать их в Д90 в пятом, когда будет подписан акт выполненных работ... Вообще обсуждать эти темы бесполезно, т.к. всё решает главбух проанализировав свою деятельность и законодательство. Просто один спросил совета назвавшись неопытным, а дальше у «опытных» сколько предприятий -столько и вариантов. Как можно вообще что-то посоветовать не только не зная вид услуг, но и цены вопроса... Может ребята волнуются-отнести 100тыс на затраты при выручке в 15млн или нет? ОТВЕТ ТОГДА БУДЕТ -ДА КАК ХОТИТЕ!
Беларусь
|
 |
 |
LS
22.10.2009 11:23:06
|
 |
 |
Ну хорошо,разобрались без войны.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.10.2009 11:24:33
|
 |
 |
:)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-24
|
|
| |
|
|