| |
|
|
| |
|
|
ошибочка вышла
02.02.2010 14:35:15
|
 |
 |
Что делать,если я нашла ошибки за декабрь, а то и за октябрь-ноябрь 2009г.? То как тогда? Отражать декабрем? или январем? И как это отразить в уточсненных в ИМНС? Заполняем раздел III в декларации за январь 2010? Подскажите, пожалуйста!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
02.02.2010 14:37:31
|
 |
 |
Подайте ДО сдачи отчета за январь -уточненный за декабрь и не мучайтесь
Беларусь
|
 |
 |
ошибочка вышла
02.02.2010 14:42:11
|
 |
 |
Т.е. отразить исправление ошибок декабрем? А как правильно оформить в этом случае уточненный, если его подавать ДО сдачи отчетов за Январь? Если бы я показывала уточнения за декабрь в декларации за январь, то эти уточнения я отразила бы в разделе III. А в разделе I показала бы данные января. А так, я не понимаю, как заполнять уточненную декларацию, если сдавать ее ДО расчетов по налогам за январь. Наверно немного сумбурно написала, но может кто-нибудь объяснит? Пожалуйста! Заранее спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
Venera
02.02.2010 14:45:55
|
 |
 |
Просто поставьте правильные данные в основной части, при подаче уточненных данных за декабрь, раздел 3 заполнять не нужно.
Беларусь
|
 |
 |
Venera
02.02.2010 14:51:24
|
 |
 |
Уточните у своего инспектора, нужно ли ей писать письмо. В некоторых ИМНС требуют написать, что ...прошу принять уточненные данные по налогу... всвязи...
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
02.02.2010 15:03:25
|
 |
 |
уточните у своего инспектора, нужно ли ей писать письмо. В некоторых ИМНС требуют написать, что ...прошу принять уточненные данные по налогу... всвязи... ___ несешь уточненную декларацию и все.
Автор, см НК.
8. При обнаружении в налоговой декларации (расчете), поданной за прошлый налоговый период либо за прошлый отчетный период текущего налогового периода, неполноты сведений или ошибок плательщик (иное обязанное лицо) должен внести изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчет), за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящего пункта. Если в отношении налога, сбора (пошлины), исчисляемых нарастающим итогом с начала налогового периода, неполнота сведений или ошибки обнаружены за отчетный период прошлого налогового периода, то изменения и (или) дополнения отражаются в налоговой декларации (расчете) за прошлый налоговый период. При обнаружении неполноты сведений или ошибок за прошлый отчетный период текущего налогового периода изменения и (или) дополнения отражаются в налоговой декларации (расчете), представляемой за очередной отчетный период текущего налогового периода. В отношении налога, сбора (пошлины), исчисляемых без нарастающего итога с начала налогового периода, соответствующие сведения о вносимых изменениях и (или) дополнениях отражаются в налоговой декларации (расчете) за тот отчетный (налоговый) период, в котором обнаружены неполнота сведений или ошибки. Налоговая декларация (расчет) по налогу, сбору (пошлине) с внесенными изменениями и (или) дополнениями не представляется в период проведения проверки за налоговый либо отчетный период, подвергаемый проверке.
Беларусь
|
 |
 |
Удачливая Любовница
02.02.2010 15:04:31
|
 |
 |
:) А почему- до сдачи налогов за ЯНВАРЬ? Разве уточненные подаются не до сдачи годового баланса? Причем тут январьские декларации?
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
02.02.2010 15:30:26
|
 |
 |
:) А почему- до сдачи налогов за ЯНВАРЬ? Разве уточненные подаются не до сдачи годового баланса? Причем тут январьские декларации? ____ уточненный подаются, когда надо что-то уточнить, хоть до, хоть после.
Беларусь
|
 |
 |
Удачливая Любовница
02.02.2010 15:43:03
|
 |
 |
:) Да нет. Я о том, что до сдачи баланса можно сдать уточненные за 2009год, не отражая расхождения в разделе III декларации за 2010год. Просто- уточнить 2009-й год. А вот после сдачи баланса- все уточнения за предыдущий период отражаются в разделе III текущего года. Я что-то не так понимаю? Я не права?
Беларусь
|
 |
 |
Лена
02.02.2010 15:44:30
|
 |
 |
Мы перешли на поквартальные, а нужно к балансу внести изменения. Я же не могу их нести до 20.04. уже поздно будет
Беларусь
|
 |
 |
Автор вопроса
02.02.2010 15:53:21
|
 |
 |
К нам на следующей неделе приходит аудиторская проверка. Может аудиторы еще найдут ошибки за 2009 год и уточненные за 2009 год опять придется нести? Может в этом случае уточненные пока не нести, а ждать окончания аудиторской проверки? Народ, как вы делаете?
Беларусь
|
 |
 |
Удачливая Любовница
02.02.2010 15:56:24
|
 |
 |
Может в этом случае уточненные пока не нести, а ждать окончания аудиторской проверки? Народ, как вы делаете? _______________________________
:) Ну конечно- ждать! У меня счас тоже идет аудит. Если что-то накопают, исправлю декабрем и сдам уточненные. Потом- баланс.
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
02.02.2010 16:03:52
|
 |
 |
:) Да нет. Я о том, что до сдачи баланса можно сдать уточненные за 2009год, не отражая расхождения в разделе III декларации за 2010год. Просто- уточнить 2009-й год. А вот после сдачи баланса- все уточнения за предыдущий период отражаются в разделе III текущего года. Я что-то не так понимаю? Я не права? __ я так понимаю, что теперь. как раньше было, по прошлым периодам в любом слуаче уточненную по прошлому году надо, а в текущем ничего. Я привел статью НК, гляньте. т.е. сейчас раздел III только внутри года.
Беларусь
|
 |
 |
наташа
02.02.2010 17:58:33
|
 |
 |
Я ничего не понимаю...как тогда стыковать бухгалтерский и налоговый учет - если изменения по прошлым годам вносить в декларации за прошлые годы?
Беларусь
|
 |
 |
АК
02.02.2010 18:02:31
|
 |
 |
Если в отношении налога, сбора (пошлины), исчисляемых нарастающим итогом с начала налогового периода, неполнота сведений или ошибки обнаружены за отчетный период прошлого налогового периода, то изменения и (или) дополнения отражаются в налоговой декларации (расчете) за прошлый налоговый период. При обнаружении неполноты сведений или ошибок за прошлый отчетный период текущего налогового периода изменения и (или) дополнения отражаются в налоговой декларации (расчете), представляемой за очередной отчетный период текущего налогового периода. --------------- всё гениальное просто
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
03.02.2010 9:02:15
|
 |
 |
Я ничего не понимаю...как тогда стыковать бухгалтерский и налоговый учет - если изменения по прошлым годам вносить в декларации за прошлые годы? ____ а зачем его стыковать? Так было года три назад, все стыковалось же.
Беларусь
|
 |
 |
наташа
03.02.2010 9:23:58
|
 |
 |
всё гениальное просто - мой совет, я сама так разбиралась в этой «чудо-фразе» ) - замените слова «отчетный период2 на »месяц«, а »налоговый период« на »год« и прочитайте: все станет более менее понятно. По поводу »стыковки«: налоговая декларация, как правило, отражает структуру баланса и корректировки между бух.и налоговым учетом. Его надо стыковать, иначе будет бред. Раньше хотя бы было понятие »срок годовой финансовой отчетности«, после которого все цифры, выявленные в текущем году за прошлый отражались в текущем году, но по своим правилам. А теперь, простите, что будет? Вот чего я не понимаю.
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
03.02.2010 9:28:22
|
 |
 |
всё гениальное просто - мой совет, я сама так разбиралась в этой «чудо-фразе» ) - замените слова «отчетный период2 на »месяц«, а »налоговый период« на »год« и прочитайте: все станет более менее понятно. По поводу »стыковки«: налоговая декларация, как правило, отражает структуру баланса и корректировки между бух.и налоговым учетом. Его надо стыковать, иначе будет бред. Раньше хотя бы было понятие »срок годовой финансовой отчетности«, после которого все цифры, выявленные в текущем году за прошлый отражались в текущем году, но по своим правилам. А теперь, простите, что будет? Вот чего я не понимаю. ____ Наташа, налоговая декларация вовсе не для того, чтобы отражать структуру баланса, по карйней мере Вашего. Если она и имеет отношение, то к структуре баланса РБ, т.е. к структуре ее бюджета.
А теперь будет отражаться в том году, к которому относится. Наташа, Вы что не помните, что такое уже было, или вы недавно работаете?
Беларусь
|
 |
 |
Тортилла
03.02.2010 9:29:31
|
 |
 |
Я НК весь не читала, но думаю логика осталась прежняя- проверяем до 1 апреля предыдущий год и вносим изменения в декабрь, затем рисуем баланс.
Беларусь
|
 |
 |
наташа
03.02.2010 10:10:07
|
 |
 |
Юрий, правильно я понимаю: если после закрытия года и сдачи отчетности мы сами (или проверяющий орган) выявили ошибки в прошлых годах, мы берем цифры прошлого года, вносим изменения и подаем декларацию «как должно быть». Бухгалтерский учет прошлых лет это никак не затрагивает - все цифры, влияющие на налог, + сам доначисленный/уменьшенный налог мы отражаем в текущем году, как обороты, не участвующие в н/о базах? Т.е. грубо говоря, все тупо списываем за счет прибыли? Так было 3 года назад?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.02.2010 10:14:45
|
 |
 |
е-мае,а я в уточненных за декабрь заполнила 3 раздел, и что теперь?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-23
|
|
| |
|
|