| |
|
|
| |
|
|
Возврат в РФ
02.06.2011 14:56:14
|
 |
 |
Возвращаем товар в РФ.Возникает вопрос по курсовым разницам. На приход товар пришел на сумму 10000 рос.руб. по курсу 103. Проводки Д41К60 -10000*103=1030000 Возврат товара по курсу 177 Проводки Д60К41 -10000*177=1770000 Разница 740000 зависает и на 60 и на 41 счете.Куда девать разницу в 41 счета? Можно ли ее списывать как курсовую на счет92?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Возврат в РФ
02.06.2011 15:31:49
|
 |
 |
Ни у кого не было такой ситуации? Или я чего-то не понимаю?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.06.2011 15:51:35
|
 |
 |
У вас розница или опт? На 41 счете НЕТ КУРСОВЫХ - товар в опте числиться по себестоимости в бел рублях и как заприходовался так и списывается. Вам же деньги за него не заплатят. А если розница -так все наценки надо назад открутить
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.06.2011 16:05:51
|
 |
 |
У нас опт. А как правильно сделать проводки по бухучету в вышеуказанной ситуации?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.06.2011 16:12:17
|
 |
 |
У меня аналогичная ситуация, списывала курсовые с 41 Д.41 К92, а по другому никак
Беларусь
|
 |
 |
Лошарик
02.06.2011 16:30:08
|
 |
 |
:) Нету по 41 счету никаких курсовых. При возврате вы просто сторнируете контрактную стоимость по тому курсу, по которому и приходовали товар. Но я специально для этого программиста вызывала, чтобы настроить такие проводки, иначе программа тупо считает по курсу на дату возврата.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.06.2011 10:18:55
|
 |
 |
Лошарик 02.06.2011 16:30:08
:) Нету по 41 счету никаких курсовых. При возврате вы просто сторнируете контрактную стоимость по тому курсу, по которому и приходовали товар. Но я специально для этого программиста вызывала, чтобы настроить такие проводки, иначе программа тупо считает по курсу на дату возврата. __________
не согласна, правда скорее это будут сумовые разницы. Из инструкции по прим.ТПС счет 92 : Счет 92 «Внереализационные доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о внереализационных доходах и расходах отчетного периода, в том числе чрезвычайных доходах и расходах, то есть о результатах от операций, непосредственно не связанных с производственной деятельностью организации, а именно:... положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие при переоценке имущества и обязательств; суммовые разницы, возникающие в связи с погашением дебиторской, кредиторской задолженности, в том числе задолженности по полученным кредитам, полученным (выданным) займам; И из той же интрукции:
Счет 92 корреспонидирует со счетом 41 и по Д и по К.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.06.2011 10:33:45
|
 |
 |
Учетная цена в опте не меняется, По какому курсу оприходовали, по такому и списываете при возврате. Курсы на какую-либо дату применялись при ценообразовании. У Вас может быть переоценка задолженности дебиторской или кредиторской на дату возврата.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.06.2011 10:42:42
|
 |
 |
д60-к41 на 10000*103=1030000 д60-к92 на 740000 курсовые разницы возникают только на счетах учета обязательств, счета активов не подлежат переоценке.
Беларусь
|
 |
 |
Лошарик
03.06.2011 10:47:50
|
 |
 |
курсовые разницы возникают только на счетах учета обязательств, счета активов не подлежат переоценке. _____________________________________
:) Да.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.06.2011 10:51:13
|
 |
 |
ЕЩе раз. Из инструкции по прим.ТПС счет 92 : Счет 92 «Внереализационные доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о внереализационных доходах и расходах отчетного периода, в том числе чрезвычайных доходах и расходах, то есть о результатах от операций, непосредственно не связанных с производственной деятельностью организации, а именно:... положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие при переоценке ИМУЩЕСТВА и обязательств;
Беларусь
|
 |
 |
БТР
03.06.2011 12:01:53
|
 |
 |
Но при возврате не происходит ПЕРЕОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА. Не придумывайте. На 41 счете ВСЕГДА одна стоимость. Может вы ещё и на конец месяца переоцениваете импортный товар на складе(его покупную цену)...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.11.2011 16:01:44
|
 |
 |
+
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.11.2011 9:35:56
|
 |
 |
А я бы сделала так: д60-к41 на 1030000 и сторно д92-к60 740000
Беларусь
|
 |
 |
УСН
21.11.2011 9:45:11
|
 |
 |
а при усн без бухучета- будет ли база для н/о по усн??? и как технически провести сторно по 1с, чтоб курс разн на 41 не попала? д41 к60 1030000 приход д92 к60 740000 дооц на дату возвр д60 к41(д41 к60 с минусом) 1030000 возвр д60 к92 740000???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.11.2011 11:26:57
|
 |
 |
+++++
Беларусь
|
 |
 |
Возврат
21.12.2011 13:08:30
|
 |
 |
пожалуйста помогите с проводками
Беларусь
|
 |
 |
Возврат
21.12.2011 13:21:51
|
 |
 |
граждане! как никогда нужна Ваша ПОМОЩЬ..
Беларусь
|
 |
 |
Ксюша
21.12.2011 13:38:24
|
 |
 |
60-41 - по учетной цене 60-92 - переоценка (закрывается 60 счет) 68-18 - сторно рос.ндс и подается уточн. декларация
Беларусь
|
 |
 |
Возврат
21.12.2011 14:06:01
|
 |
 |
Ксюша 21.12.2011 13:38:24 спасибо только д41 к60 1030000 приход(курс 103) д92 к60 740000 дооц на дату возвр д60 к41(д41 к60 с минусом) 1030000 возврат д60 к92=740000 вы это имели в виду? д60 к92 740000???
Беларусь
|
 |
 |
Возврат
22.12.2011 17:03:03
|
 |
 |
+
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-22
|
|
| |
|
|